MEERJARENPLAN 2026 – 2031 PDF Free Download

1 / 104
0 views104 pages

MEERJARENPLAN 2026 – 2031 PDF Free Download

MEERJARENPLAN 2026 – 2031 PDF free Download. Think more deeply and widely.

PROVINCIE ANTWERPEN
2026
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
LOKAAL BESTUUR WUUSTWEZEL
MEERJARENPLAN 2026 2031
GEMEENTEPARK 1
2990 WUUSTWEZEL
TEL: 03/690.46.01
1
1
Prov
Arrond
Codenummer
Inhoudstabel
Strategische nota…………………………………………………………………………1
Beleidsverklaring……………………………………………………………………….2
Overzicht beleidsdoelstellingen………………………………………………………8
Overzicht actieplannen……………………………………………………………….10
Financiële nota…………………………………………………………………………..12
Schema M1 Financieel doelstellingenplan…………………………………………13
Schema M2 Staat van het financieel evenwicht…………………………………...14
Schema M3 Overzicht van de kredieten……………………………………………16
Toelichting………………………………………………………………………………..17
Schema T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard…………………….18
Schema T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard………………….19
Schema T3 Evolutie van de financiële schulden…………………………………..23
Overzicht van de investeringen……………………………………………………...24
Overzicht personeelsinzet……………………………………………………………28
Overzicht verbonden entiteiten………………………………………………………29
Overzicht financiële risico’s………………………………………………………….32
Overzicht grondslagen en assumpties……………………………………………..35
Documentatie……………………………………………………………………………38
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties………………………………….39
Overzicht van de toegestane subsidies…………………………………………….74
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein………………………………83
Ontvangsten en uitgaven per beleidsveld………………………………………….85
Overzicht van de opbrengsten per belasting en retributie………………………101
Strategische nota
De strategische nota is het beschrijvend gedeelte waarbij telkens een niveau lager
een overzicht van het te voeren beleid wordt meegedeeld. Deze strategische nota
bestaat uit:
- Een beleidsverklaring met een beschrijving en overzicht van het geplande
beleid. Dit wordt aangevuld met de nodige kerncijfers.
- Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen
- Een overzicht van de actieplannen.
Verder in dit meerjarenplan komt bij documentatie nog het gehele overzicht van alle
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijhorende ramingen van
ontvangsten en uitgaven, die in het meerjarenplan zijn opgenomen terug.
1 / 102
Beleidsverklaring
In de strategische nota moet er een beleidsverklaring worden opgenomen, deze
beleidsverklaring plaatst de beleidskeuzes van het bestuur op de voorgrond.
Beleidsplan lokaal bestuur Wuustwezel 2026-2031.
Dit beleidsplan werd besproken op de raadscommissie van 24 maart 2025 en
is een aanzet tot opmaak van het meerjarig beleidsplan 2026-2031 welke ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad van 1
december 2025.
Het plan bevat o.a. volgende uitgangspunten:
o Behouden wat goed is, verbeteren waar nodig, uitblinken waar
mogelijk.
o De focus in dit plan ligt op mensen.
o Wel passen we ons aan, werken we antwoorden en beleid uit op basis
van de vragen die we van onze inwoners krijgen. Warm, participatief
beleid zodat elke inwoner de ruimte krijgt om te leven.
o Concreet wacht er ons een grote gebouwenoefening waarbij nieuwe
gebouwen zoals de lagere school De Wissel, een nieuwe Stek en het
nieuwe Blokje een denkoefening mogelijk maken voor de
herbestemming van de oude gebouwen.
o Onze landelijke eigenheid willen we betonneren in een Beleidsplan
Ruimte.
o Labels als kindvriendelijke gemeente en laureaat fietsgemeente blijven
een bijna vanzelfsprekende eigenheid van onze werking.
Leeftijdsvriendelijk en mobiel toegankelijk zijn, moet deel worden van
het Wuustwezelse DNA.
o Je zal zien dat we investeren in bakstenen, in asfalt en beton maar
vooral in mensen. Onze focus ligt op een toegankelijk Wuustwezel voor
iedereen, een Wuustwezel dat een dorp wil zijn en de troeven van ‘den
buiten’ volop omarmt. Een Wuustwezel dat investeert in samen-leven.
Een immense uitdaging net omdat we geen eiland zijn.
In dit beleidsplan werd aandacht besteed aan kinderen en jongeren, sport,
senioren, gezondheid en welzijn, armoede en solidariteit, cultuur en erfgoed,
klimaat/milieu/duurzaamheid, ruimtelijke ordening en wonen, onderwijs en
buitenschoolse kinderopvang, begraven en afscheid nemen, mobiliteit,
veiligheid, landbouw en plattelandsontwikkeling, ondernemen, toerisme en
goed bestuur.
Besluitvorming van hogere niveaus met impact op gemeentelijk beleid.
Federaal
o Een federale belastingshervorming beoogt meer netto inkomen voor
werkenden door de belastingsvrije som te verhogen. Zo wordt de
belastingsvrije som stapsgewijs verhoogd van 10.910 euro naar 15.300
euro in 2029.
Doel: mensen die werken meer nettoloon bezorgen
Gevolgen lokaal: drastische verlaging van gemeentelijke
inkomsten vanuit de personenbelasting. Een eerste raming leert
2 / 102
ons dat de inkomsten uit personenbelasting deze legislatuur 2,5
miljoen euro lager zullen uitvallen dan eerder aangeleverde
ramingen.
Vanuit VVSG wordt aangedrongen om deze belastinghervorming
budgetneutraal te maken voor lokale besturen.
o De maximale duur van werkloosheidsuitkeringen wordt verkort, wat
ingaat op 1 maart 2026. Volledige werkloosheidsuitkeringen worden
beperkt tot maximaal 24 maanden (met een basisperiode van 12
maanden en een extra periode afhankelijk van het beroepsverleden) en
inschakelingsuitkeringen tot 1 jaar. Er zijn overgangsregels van kracht
vanaf 1 juli 2025, waarbij uitkeringen gefaseerd stoppen voor
werkzoekenden die langer werkloos zijn.
Doel: meer mensen aan het werk krijgen
Gevolgen lokaal: zij die er alsnog niet in slagen tewerkgesteld te
worden, zullen beroep doen op een leefloon. Deze verwachtte
grote stijging aan leefloonkosten wordt voor 45 % gefinancierd
door het Lokaal Bestuur. Daarnaast vereist de stijging in
dossiers extra tewerkstelling op de dienst die de werklozen moet
zien te activeren tot werknemers.
o Terug-Naar-Werk (TNW)beleid
Doel: langdurig arbeidsongeschikten terug aan het werk te
krijgen
Momenteel moeten de werkgevers enkel de eerste 4 weken
instaan voor het gewaarborgd loon van een uitgevallen
werknemer. Vanaf 1 januari 2026 zullen werkgevers echter ook
een RSZ-solidariteitsbijdrage betalen van 30% van de ZIV-
uitkering die de werknemer ontvangt in de tweede en de derde
maand van zijn arbeidsongeschiktheid.
Met deze maatregel willen ze ervoor zorgen dat werkgevers
meer focussen op preventie. Zo willen ze enerzijds vermijden dat
mensen ziek worden, maar anderzijds ook werkgevers
stimuleren om mee te zoeken naar aangepast werk voor de
arbeidsongeschikte werknemer, zodat deze sneller terug (al dan
niet gedeeltelijk) aan de slag kan.
o Hogere kosten voor Binnenlandse Veiligheid treffen ook de lokale
besturen:
Voor politie is de gemeentelijke tussenkomst 65%, de federale
overheid betaalt slechts 35%. Als gevolg van eerder afgesloten
vakbondsakkoorden op federaal vlak en een betere invulling van
het personeelskader blijven de kosten stijgen.
Ook voor de brandweer is het grootste deel ten laste van de
lokale besturen, namelijk 75%. Dit ondanks de verankerde
afspraak dat er een 50-50 verdeelsleutel moet zijn.
o Stopzetting federale toelage participatie en sociale activering vanaf
2026.
3 / 102
o De federale regering wilt tot een kerstakkoord komen. Ook hier zullen
er gevolgen zijn voor de financiën van het lokale bestuur. Het zorgt voor
een onzekere financiële situatie.
Vlaams
o Positieve elementen:
Gemeentefonds blijft groeien
Versterking van het Open Ruimte Fonds
BOA-decreet (buitenschoolse opvang) met basisbedrag per kind
Financiële ondersteuning van kinderopvang voor infrastructuur
o Besparingen:
Bijdragen in de responsabiliseringkosten aan de federale
pensioendienst worden verminderd (stijging van de zogenaamde
responsabiliseringscoëfficiënt). Dit betekent voor ons lokaal
bestuur een extra kost van bijna 3 miljoen euro voor heel periode
van het meerjarenplan
Geen groeipad meer voor gezinszorg
Stijging van de zorgpremie naar 100 euro
Het budget voor bovenlokale sportprojecten daalt
Minder middelen voor inclusieve sport
Vlaanderen bespaart op bibliotheken
De Vlaamse overheid stopt de steun aan lokaal mondiaal beleid
en SDG-werking
Vlaamse digitale programma’s worden stopgezet (inzake smart
cities)
o De Vlaamse Regering heeft recent 1,5 miljard euro bespaart. De
gevolgen voor de lokale besturen sijpelen slechts traag door. Voor
begroting 2027 ambieert Vlaanderen opnieuw 700 miljoen te besparen.
Ook hier zullen er zonder twijfel gevolgen zijn voor de lokale besturen.
o Op niveau van de VVSG wordt er in naam van alle steden en
gemeenten onderhandeld met de vakbonden over betere
arbeidsvoorwaarden. Tot op de dag van publicatie was er nog geen
akkoord en de mogelijke financiële gevolgen zijn dan ook niet
opgenomen.
Meerjarenplan 2026-2031 lokaal bestuur Wuustwezel:
Wuustwezel is financieel gezond. Er is steeds een solide overschot op de eigen
werking, de leninglast van 437,88 euro/inwoner ligt ver onder het Vlaams gemiddelde
en er is een sterk uitgebouwd patrimonium dat inspeelt op het sterk aanwezige
middenveld en de eigen werking.
De voornaamste inkomensbronnen worden echter onzeker door besparingen bij
zowel de federale als Vlaamse overheden. Besparingen die niet budgettair neutraal
gemaakt zijn voor lokale besturen. Ze zijn dus eerder een verschuiving dan een
werkelijke besparing op de overheidskosten.
4 / 102
Het stelt ons voor cruciale keuzes: gaan we op ons nemen wat de hogere overheden
besparen? Gaan we de besparingen verwerken in onze eigen werking, in de
investeringen of in de leninglast? Gaan we belastingen verhogen om te
compenseren wat we verliezen?
De keuze is gemaakt om budgettair voorzichtig te zijn, een kerntakendebat te voeren,
om ons patrimonium kritisch voor het licht te houden en te lenen voor nodige grote
investeringen. Op die manier kiezen we er momenteel voor om de belastingen niet te
verhogen maar blijven we wel waakzaam voor de verdere gevolgen die het
budgettair beleid van hogere overheden op ons zullen hebben.
Duidelijk gebleken uit het kerntakendebat is de ideologische keuze om het
middenveld niet los te laten. De rol die zij spelen in ons samen-leven is van
onschatbaar belang en is niet te vervangen door een overheid. Door het terug
stelselmatig verhogen van de subsidies en door geen betaling meer te vragen voor
het gebruik van de uitleendienst geven we hen financieel meer comfort. Verder gaan
we elk gesprek aan omtrent hun eigen infrastructuur en de nodige uitdagingen daar.
Ook maken we keuzes om vooral mensen bij te staan die onze hulp het meest nodig
hebben. Zo willen we de Stek beter herhuisvesten, bouwen we het aanbod voor de
Uitpas met kansentarief verder uit en gaan zwemsubsidies ten goede komen voor zij
die via de school leren zwemmen. Via de Uitpas met kansentarief kan je nog een
tussenkomst voor het zwemmen bekomen en daarnaast gaan we extra kosten
dragen van de zwemlessen die scholen sinds dit schooljaar aanbieden.
Wat onze eigen werking betreft voorzien we komende legislatuur enkel een verdere
uitbouw van onze communicatiedienst. Deze keuze speelt in op de wens van de
inwoners om méér informatie en inspraak te bekomen. Deze dienst werkt
ondersteunend en overkoepelend voor alle diensten.
De financiële situatie heeft tot gevolg dat we niet kunnen ingaan op andere vragen
voor meer personeel. Per dienst zullen we bekijken waar de noden liggen en willen
we door een gezamenlijke oefening te maken de werklast haalbaar houden.
Bijzondere aandacht zal het komende jaar gaan naar de vastgoedstrategie. Welk
gebouw heeft toekomst als je het analyseert qua gebruik, technieken,
investeringsnood en duurzaamheid? Keuzes die de komende jaren een grote
financiële impact zullen hebben.
Verder bevat deze begroting uiteraard de klassieke maar substantiële investeringen
in voet- en fietspaden, wegen, groenvoorzieningen, publieke ruimte,
Belastingen/retributies:
o Aanpassen van vermoedelijk niet correcte KI’s met het oog op de
aanwezigheid van comfortelementen
o Meerdere tarieven werden aangepast waarbij een index werd toegepast
t.o.v. 2020 of afgestemd op de aankoopprijs
o Invoering nieuwe belasting: inname van openbaar domein (om hinder
voor voetgangers en fietsers te beperken)
5 / 102
o Retributie voor het ontlenen van gemeentelijke uitleenmaterialen wordt
ingetrokken (planlastvermindering)
Personeel:
o Verschuiving tussen werking opvangcentrum naar ATB
o 0,8 VTE communicatie
Werkingskosten:
o Vernieuwing website
o Betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik wordt afgeschaft en
vervangen door een hogere tussenkomst in de toegangskosten voor
het schoolzwemmen
o Vermindering van de werkingskosten met 2% op bepaalde posten
Investeringen:
o Gebouwen
Vooraf: er is een vastgoedstudie besteld met als doel na te
gaan welke gebouwen moeten behouden/gerenoveerd
worden of kunnen afgestoten worden. In de studie komen
volgende parameters aan bod: isolatie, verwarmingsinstallatie
moet vervangen worden, plaatsen van hoogrendementsglas,
dakstructuur herzien, …
Tijdens deze studie wordt dan naast het gebouw opzich ook
hetvolgende nagegaan:
o Is de invulling van dit gebouw een kerntaak?;
o Zijn er subsidies te verkrijgen voor herstellings- of
aanpassingswerken?
o Is het opportuun om private spelers te betrekken?
o Wat zijn de toekomstige verplichtingen (bv. inzake
duurzaamheid)? Is er bestraffing voorzien?
o ….
Studiekosten nieuw gemeentehuis: 200.000 euro
Dakrenovatie gemeentemagazijn: 200.000 euro
Renovatie brandweerkazerne: 2.019.000 euro
HVAC School KlimOp: 110.000 euro
Nieuwe school De Wissel: 7.136.000 euro
Nieuwe kleedkamers De Dorens: 550.000 euro
o Wegenbouw
Fietspad Sint Lenaartseweg: 2.030.000 euro
Verbeteringswerken in Gemeentebos: 751.000 euro
Herstellen wegen: 4.050.000 euro
Herstellen voet- en fietspaden: 900.00 euro
Rijsvennen Vlaanderenstraat: 235.000 euro
Verharding WBK-gebied i.s.m. Aquafin: 540.000 euro
Rioleringswerken Baan Kruisweg: 810.000 euro
Voetpaden en goten in Grotstraat: 286.000 euro
Onthardingen: 300.000 euro
o Diverse
6 / 102
Onderhoud aanplantingen door derden: 6.000.000 euro
Vervanging voertuigen: 764.000 euro
Aankoop machines: 325.000 euro
Opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte: 300.000
euro
Omgevingswerken en speeltoestel sportpark Kattegat:
170.000 euro
Aanleg kunstgrasveld Gooreind VV: 650.000 euro
Sint-Jozefsite: 640.000 euro
Studie omtrent sociale site: 200.000 euro
Ten slotte geven we nog enkele kerncijfers mee, zoals ze in het huidig meerjarenplan
zijn opgenomen:
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Beschikbaar
budgettair resultaat
(schema M2)
3.738.746,00
1.657.148,00
653.879,00
403.108,00
483.914,00
1.299.937,00
Autofinancieringsmar
ge (schema M2)
2.247.590,00
1.943.389,00
2.031.369,00
2.317.086,00
2.113.197,00
2.132.017,00
Financiële schuld op
31/12 (schema T3)
8.999.776,00
10.376.491,0
0
11.662.768,0
0
10.948.093,0
0
10.212.543,0
0
9.481.442,00
Investeringsuitgaven (Schema T2)
Materiële vaste activa
8.207.000,00
8.870.015,00
4.921.553,00
2.351.614,00
1.869.947,00
991.305,00
Immateriële vaste
activa
784.000,00
174.000,00
130.000,00
231.000,00
175.000,00
335.000,00
Investeringssubsidies
1.400.608,00
490.971,00
363.086,00
365.243,00
367.444,00
369.688,00
Politiezone (Schema T2)
Werkingssubsidies
3.275.073,00
3.406.076,00
3.542.319,00
3.684.012,00
3.831.372,00
3.984.627,00
Investeringssubsidies
103.671,00
105.744,00
107.859,00
110.016,00
112.217,00
114.461,00
Hulpverleningszone (Schema T2)
Werkingssubsidies
877.262,00
930.535,00
975.721,00
1.005.017,00
1.029.100,00
1.052.934,00
Investeringssubsidies
241.237,00
255.227,00
255.227,00
255.227,00
255.227,00
255.227,00
Personeelsuitgaven
(Schema T2)
19.948.020,0
0
20.651.889,0
0
21.211.559,0
0
21.866.077,0
0
22.580.398,0
0
23.332.841,0
0
Aanvullende personenbelasting (Schema T2)
Aanslagvoet
7%
7%
7%
7%
7%
7%
Ontvangsten
8.721.001,00
8.952.467,00
9.209.445,00
9.491.116,00
9.429.647,00
9.620.085,00
Opcentiemen onroerende voorheffing (Schema T2)
Aanslagvoet
740 opc.
740 opc.
740 opc.
740 opc.
740 opc.
740 opc.
Ontvangsten
7.683.022,00
7.923.370,00
8.246.776,00
8.533.062,00
8.819.654,00
9.083.787,00
Ontvangsten werkingssubsidies (Schema T2)
Algemene
werkingssubsidies
9.292.352,00
9.524.159,00
10.004.030,0
0
10.414.381,0
0
10.843.900,0
0
11.267.471,0
0
Specifieke
werkingssubsidies
8.497.596,00
8.471.615,00
8.592.379,00
8.728.002,00
8.825.173,00
8.978.098,00
Aantal inwoners op
1/1/2025
21.927
7 / 102
SN: Strategische Nota
2026-2031
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735) Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos Financieel directeur: Sven Symens
Overzicht beleidsdoelstellingen
1: Ruimte om te leven
Ruimte om te leven
BD000001: Wuustwezel: een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente
We zetten in op Wuustwezel als een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te
wonen, te ondernemen, te recreëren, te beleven, … en waarbij we inspraak met en samenwerking tussen de inwoners zien
als maatschappijversterkend.
BD000002: Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en
gebruikers
Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers.
BD000003: De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig
De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig.
*: Prioritaire beleidsdoelstelling
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Strategische Nota 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 8 / 102
Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.wuustwezel.be/bestuur/bestuurlijke-organisatie/meerjarenplan-2026-2031
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Strategische Nota 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 9 / 102
Overzicht actieplannen
Vanuit de Vlaamse regelgeving is er de mogelijkheid om bepaalde actie(plannen)
prioritair te maken. Het lokaal bestuur heeft er voor gekozen om geen onderscheid te
maken tussen bepaalde actie(plannen) omdat elke actie en actieplan zijn waarde
heeft en bijdraagt tot het bereiken van de beleidsdoelstellingen.
De actieplannen in het meerjarenplan vinden hun basis in de SDG’s (Sustainable
Development Goals, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen) die het bestuur wenst
na te streven. Alle bijhorende acties streven de SDG uit het bovenliggend actieplan
na.
Het gehele overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog verder in
dit meerjarenplan bij de documentatie aan bod. In dit overzicht is geopteerd om de
actieplannen op een rijtje te zetten:
Volgnummer
Omschrijving (kort)
Omschrijving
BD000001
We zetten in op Wuustwezel als een sociale, open, groene en dynamische
plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te
recreëren, te beleven, … en waarbij we inspraak met en samenwerking
tussen de inwoners zien als maatschappijversterkend.
AP000001
Einde aan armoede overal en in al
zijn vormen
Verhogen van het inkomen van de
allerarmsten + toegang tot
basisvoorzieningen
AP000002
Zorgen voor gezonde levens en
het welzijn voor alle mensen van
alle leeftijden verbeteren
Helpen van alle mensen ter wereld
om lang en gezond te kunnen leven
AP000003
Zorgen voor goed en inclusief
onderwijs en mogelijkheden voor
levenslang leren voor allen
promoten
Alle mensen moeten de kans hebben
om te studeren, te leren en zich
volledig te kunnen ontplooien
AP000004
Duurzame, inclusieve en
bestendige economische groei
Creëren van kansen voor iedereen
AP000005
Ruimtelijk beleid (inclusief open
ruimte, erfgoed en handhaving)
Bescherming van onze natuurlijke
hulpbronnen en fauna
AP000006
Participatie en kindvriendelijkheid
voorop
We streven naar maximale
kindvriendelijkheid waarbij kinderen
en jongeren impact hebben en we
extra aandacht hebben voor zij die
daar nood aan hebben.
BD000002
Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle
inwoners en gebruikers.
AP000007
Zorgen voor goed en inclusief
onderwijs en mogelijkheden voor
levenslang leren voor allen
promoten
Alle mensen moeten de kans hebben
om te studeren, te leren en zich
volledig te kunnen ontplooien
AP000008
Zorgen voor beschikbaarheid en
duurzaam beheer van water en
sanitaire voorzieningen voor
iedereen
Iedereen heeft toegang tot schoon
drinkwater en sanitaire voorzieningen
AP000009
Een robuuste en duurzame
infrastructuur opbouwen
Ontwikkelen van infrastructuur waar
iedereen gebruik van kan maken
10 / 102
AP000010
Een groen, ecologisch en
duurzaam Wuustwezel
Omgaan met de gevolgen van de
opwarming van de aarde
AP000011
Bescherming, herstel en
duurzaam gebruik van
ecosystemen
Bescherming van onze natuurlijke
hulpbronnen en fauna
AP000012
Bevordering van vreedzame,
inclusieve en rechtvaardige
samenlevingen en effectieve
instellingen
Veilige samenlevingen en overheden
die effectief en eerlijk werken
BD000003
De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig.
AP000013
Dagelijkse werking beleidsdomein
algemene financiering
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid
binnen dit beleidsdomein
AP000014
Dagelijkse werking beleidsdomein
individu en samenleving
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid
binnen dit beleidsdomein
AP000015
Dagelijkse werking beleidsdomein
doorstroming en vestiging
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid
binnen dit beleidsdomein
AP000016
Dagelijkse werking beleidsdomein
cultuur en vrije tijd
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid
binnen dit beleidsdomein
AP000017
Dagelijkse werking beleidsdomein
welzijn
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid
binnen dit beleidsdomein
AP000018
Iedereen kan deelnemen
Ervoor zorgen dat iedereen de
mogelijkheid heeft tot (zo goed
mogelijke) deelname in de
maatschappij
AP000019
Zorgen voor gezonde levens en
het welzijn voor mensen van alle
leeftijden verbeteren
Helpen van alle mensen ter wereld
om lang en gezond te kunnen leven
AP000020
Zorgen voor goed en inclusief
onderwijs en mogelijkheden voor
levenslang leren voor allen
promoten
Alle mensen moeten de kans hebben
om te studeren, te leren en zich
volledig te kunnen ontplooien
AP000021
Een robuuste en duurzame
infrastructuur opbouwen
Ontwikkelen van infrastructuur waar
iedereen gebruik van kan maken
AP000022
Beperk ongelijkheid in en tussen
landen
Verkleinen van de kloof tussen de
rijksten en de armsten
AP000023
Neem dringend actie om
klimaatverandering en de effecten
ervan te bestrijden
Omgaan met de gevolgen van de
opwarming van de aarde
AP000024
Bescherming van oceanen en
zeeën
Bescherming van de kusten en de
oceanen
AP000025
Zorgen voor toegang tot
betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie
voor iedereen
Iedereen heeft toegang tot groene
energie
Verklaring:
BD = beleidsdoelstelling
AP = Actieplan
11 / 102
Financiële nota
De financiële nota is de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen,
actieplannen en acties die in de strategische nota zijn weergegeven. Het betreft
bijgevolg financiële gegevens over het geheel van het meerjarenplan.Deze financiële
nota bestaat uit:
- Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
- De staat van het financiële evenwicht (schema M2)
- Het overzicht van de kredieten (schema M3).
12 / 102
M1: Financieel doelstellingenplan
2026-2031
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735) Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos Financieel directeur: Sven Symens
Beleidsdoelstelling: BD000001:Wuustwezel: een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente
We zetten in op Wuustwezel als een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te beleven, … en waarbij we
inspraak met en samenwerking tussen de inwoners zien als maatschappijversterkend.
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 1.579.720 821.572 352.529 565.094 396.710 314.766
Ontvangst 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725
Beleidsdoelstelling: BD000002:Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers
Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers.
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 13.005.960 13.835.499 10.237.031 8.011.103 7.852.376 7.938.293
Ontvangst 1.655.160 3.140.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Beleidsdoelstelling: BD000003:De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig
De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig.
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 34.746.362 34.875.058 36.012.028 36.489.584 37.456.948 37.731.791
Ontvangst 45.221.699 44.307.807 45.585.593 44.802.285 45.774.115 46.788.148
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Algemeen Totaal
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 49.332.042 49.532.129 46.601.587 45.065.781 45.706.034 45.984.850
Ontvangst 46.879.584 47.450.532 45.598.318 44.815.010 45.786.840 46.800.873
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Financieel doelstellingenplan 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 13 / 102
M2: Staat van het financieel evenwicht
2026-2031
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735) Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos Financieel directeur: Sven Symens
Budgettair resultaat 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Exploitatiesaldo 2.989.387 2.746.504 2.927.616 3.213.967 3.032.500 3.046.563
a. Ontvangsten 41.058.207 41.810.363 43.090.842 44.307.215 45.280.592 46.294.318
b. Uitgaven 38.068.820 39.063.858 40.163.226 41.093.248 42.248.093 43.247.755
II. Investeringssaldo -8.968.047 -6.411.425 -5.291.078 -2.824.296 -2.288.830 -1.572.432
a. Ontvangsten 1.423.561 3.123.561 123.561 123.561 123.561 123.561
b. Uitgaven 10.391.608 9.534.986 5.414.639 2.947.857 2.412.391 1.695.994
III. Saldo exploitatie en investeringen -5.978.660 -3.664.921 -2.363.462 389.671 743.670 1.474.131
IV. Financieringssaldo 3.526.202 1.583.323 1.360.192 -640.442 -662.864 -658.107
a. Ontvangsten 4.397.816 2.516.608 2.383.915 384.233 382.686 382.994
b. Uitgaven 871.614 933.285 1.023.723 1.024.675 1.045.550 1.041.101
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -2.452.458 -2.081.598 -1.003.270 -250.771 80.806 816.023
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 6.191.204 3.738.746 1.657.148 653.879 403.108 483.914
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 6.191.204 3.738.746 1.657.148 653.879 403.108 483.914
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.738.746 1.657.148 653.879 403.108 483.914 1.299.937
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 3.738.746 1.657.148 653.879 403.108 483.914 1.299.937
Autofinancieringsmarge 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Exploitatiesaldo 2.989.387 2.746.504 2.927.616 3.213.967 3.032.500 3.046.563
II. Netto periodieke aflossingen 741.797 803.116 896.247 896.881 919.303 914.546
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 861.614 923.285 1.013.723 1.014.675 1.035.550 1.031.101
b. Periodieke terugvordering leningen 119.817 120.169 117.476 117.794 116.248 116.555
III. Autofinancieringsmarge 2.247.590 1.943.389 2.031.369 2.317.086 2.113.197 2.132.017
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Staat van het financieel evenwicht 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 14 / 102
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Autofinancieringsmarge 2.247.590 1.943.389 2.031.369 2.317.086 2.113.197 2.132.017
II. Correctie op de periodieke aflossingen 93.503 203.302 183.604 81.654 159.703 214.098
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 861.614 923.285 1.013.723 1.014.675 1.035.550 1.031.101
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 768.111 719.982 830.119 933.021 875.847 817.003
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.341.093 2.146.691 2.214.973 2.398.740 2.272.900 2.346.115
Geconsolideerd financieel evenwicht 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 3.738.746 1.657.148 653.879 403.108 483.914 1.299.937
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 3.738.746 1.657.148 653.879 403.108 483.914 1.299.937
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 2.247.590 1.943.389 2.031.369 2.317.086 2.113.197 2.132.017
Totale Autofinancieringsmarge 2.247.590 1.943.389 2.031.369 2.317.086 2.113.197 2.132.017
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 2.341.093 2.146.691 2.214.973 2.398.740 2.272.900 2.346.115
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.341.093 2.146.691 2.214.973 2.398.740 2.272.900 2.346.115
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Dossiers van andere entiteiten:
/
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Staat van het financieel evenwicht 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 15 / 102
M3: Overzicht van de kredieten
2026
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735) Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos Financieel directeur: Sven Symens
2026
Uitgaven Ontvangsten
Kredieten Gemeente
Exploitatie 28.038.106 34.180.832
Investeringen 10.281.608 1.380.000
Financiering 621.743 4.397.816
Leningen en leasings 611.743 260.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel 10.000 401.956
Overige financieringstransacties 0 3.735.860
Kredieten OCMW
Exploitatie 10.030.714 6.877.375
Investeringen 110.000 43.561
Financiering 249.871 0
Leningen en leasings 249.871 0
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht van de kredieten 2026
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 16 / 102
Toelichting
In de toelichting worden bepaalde elementen uit de strategische en financiële nota
uitgelicht en van naderbij bekeken. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij alle
omstandigheden, informatie van externe partners en ramingen waarmee rekening is
gehouden om tot dit meerjarenplan te komen. Deze toelichting bestaat uit:
- Het overzicht van ontvangsten en uitgaven volgens de functionele opdeling
per beleidsdomein (schema T1)
- Het overzicht van ontvangsten en uitgaven volgens hun economische
opdeling per soort (schema T2)
- Het overzicht van de financiële schulden (schema T3)
- Het overzicht van de geplande investeringen
- Het overzicht van de personeelsinzet
- Het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere
verbonden entiteiten
- Het overzicht van de financiële risico’s
- De grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft om tot de
ramingen in het meerjarenplan te komen.
Het gehele document van dit meerjarenplan, inclusief alle beschrijvingen, cijfers en
toelichtingen en eventueel bijkomende documentatie, zal tevens openbaar
beschikbaar worden gesteld op de website van het lokaal bestuur via:
https://www.wuustwezel.be/bestuur/bestuurlijke-organisatie/meerjarenplan-2026-
2031
17 / 102
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2026-2031
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735) Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos Financieel directeur: Sven Symens
Beleidsdomein 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Algemene financiering
Uitgaven 1.293.515 1.428.696 1.583.183 1.565.891 1.576.033 1.552.754
Ontvangsten 31.255.504 30.278.505 31.354.105 30.346.632 31.015.513 31.908.146
Individu en samenleving
Uitgaven 12.278.917 12.502.883 14.392.698 12.899.344 13.496.392 14.287.631
Ontvangsten 570.250 506.585 513.929 521.383 528.949 536.628
Doorstroming en vestiging
Uitgaven 14.685.637 12.125.086 12.141.472 11.773.881 11.460.577 10.785.238
Ontvangsten 2.581.914 2.392.138 2.297.903 2.349.816 2.520.096 2.450.080
Cultuur en vrije tijd
Uitgaven 11.625.697 13.746.308 8.514.543 8.625.609 8.794.907 8.866.257
Ontvangsten 6.349.622 8.140.729 5.229.115 5.322.633 5.415.576 5.512.531
Welzijn
Uitgaven 9.448.276 9.729.156 9.969.692 10.201.057 10.378.125 10.492.970
Ontvangsten 6.122.294 6.132.574 6.203.265 6.274.546 6.306.707 6.393.488
Algemeen totaal
Uitgaven 49.332.042 49.532.129 46.601.587 45.065.781 45.706.034 45.984.850
Ontvangsten 46.879.584 47.450.532 45.598.318 44.815.010 45.786.840 46.800.873
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 18 / 102
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2026-2031
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735) Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos Financieel directeur: Sven Symens
EXPLOITATIE 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven 38.068.820 39.063.858 40.163.226 41.093.248 42.248.093 43.247.755
A. Operationele uitgaven 37.834.001 38.759.341 39.798.750 40.751.078 41.917.907 42.939.894
1. Goederen en diensten 7.647.069 7.469.401 7.595.052 7.708.939 7.810.408 7.865.468
2. Bezoldigingen 19.948.020 20.651.889 21.211.559 21.866.077 22.580.398 23.332.841
a. Politiek personeel 679.284 760.973 699.590 713.590 727.869 742.434
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.341.250 5.709.747 6.050.822 6.405.798 6.814.714 7.255.608
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 9.054.805 9.217.640 9.401.993 9.590.051 9.781.797 9.977.470
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 296.450 302.379 308.427 314.595 320.887 327.305
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 3.500.000 3.570.000 3.641.400 3.714.228 3.788.513 3.864.283
f. Andere personeelskosten 792.981 804.891 817.344 829.992 842.838 855.885
g. Pensioenen 283.250 286.259 291.984 297.824 303.780 309.856
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 2.462.200 2.401.111 2.445.282 2.484.506 2.530.229 2.576.807
4. Toegestane werkingssubsidies 7.642.113 8.100.397 8.408.340 8.551.037 8.854.319 9.020.161
- aan de politiezone 3.275.073 3.406.076 3.542.319 3.684.012 3.831.372 3.984.627
- aan de hulpverleningszone 877.262 930.535 975.721 1.005.017 1.029.100 1.052.934
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 2.008.593 2.028.295 2.064.787 2.070.366 2.111.082 2.132.565
- aan besturen van de eredienst 3.100 3.129 3.158 3.187 3.218 3.248
- aan andere begunstigden 1.478.085 1.732.362 1.822.355 1.788.455 1.879.547 1.846.787
5. Andere operationele uitgaven 134.600 136.544 138.517 140.520 142.553 144.616
B. Financiële uitgaven 234.818 304.517 364.475 342.170 330.186 307.861
1. Rente 232.668 302.335 362.261 339.922 327.904 305.545
- aan financiële instellingen 212.668 272.335 332.261 309.922 287.904 265.545
- aan andere entiteiten 20.000 30.000 30.000 30.000 40.000 40.000
2. Andere financiële uitgaven 2.150 2.182 2.215 2.248 2.282 2.316
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 19 / 102
EXPLOITATIE 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal exploitatieontvangsten 41.058.207 41.810.363 43.090.842 44.307.215 45.280.592 46.294.318
A. Operationele ontvangsten 40.489.528 41.237.795 42.514.336 43.700.898 44.526.436 45.642.927
1. Ontvangsten uit de werking 4.077.506 4.116.061 4.175.891 4.223.792 4.272.597 4.322.677
a. Ontvangsten uit retributies 1.427.196 1.427.867 1.448.442 1.469.732 1.490.938 1.512.865
b. Andere ontvangsten uit de werking 2.650.310 2.688.194 2.727.448 2.754.060 2.781.659 2.809.812
2. Fiscale ontvangsten en boetes 17.571.642 18.052.914 18.642.775 19.218.994 19.452.310 19.915.236
a. Aanvullende belastingen 16.800.192 17.280.314 17.869.007 18.444.040 18.676.154 19.137.859
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7.683.022 7.923.370 8.246.776 8.533.062 8.819.654 9.083.787
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.721.001 8.952.467 9.209.445 9.491.116 9.429.647 9.620.085
- Andere aanvullende belastingen 396.169 404.477 412.786 419.862 426.853 433.987
b. Andere belastingen 747.750 748.545 749.352 750.171 751.002 751.846
c. Boetes 23.700 24.056 24.416 24.783 25.154 25.532
3. Werkingssubsidies 17.789.948 17.995.774 18.596.409 19.142.383 19.669.073 20.245.569
a. Algemene werkingssubsidies 9.292.352 9.524.159 10.004.030 10.414.381 10.843.900 11.267.471
- Gemeentefonds 6.757.153 6.828.161 7.056.746 7.293.098 7.537.695 7.791.674
- Andere algemene werkingssubsidies 2.535.199 2.695.998 2.947.284 3.121.283 3.306.205 3.475.797
- van de Vlaamse overheid 2.535.199 2.695.998 2.947.284 3.121.283 3.306.205 3.475.797
b. Specifieke werkingssubsidies 8.497.596 8.471.615 8.592.379 8.728.002 8.825.173 8.978.098
- van de federale overheid 2.291.600 2.200.744 2.214.031 2.240.258 2.226.081 2.265.670
- van de Vlaamse overheid 5.983.496 6.045.033 6.149.123 6.255.080 6.362.938 6.472.733
- van andere entiteiten 222.500 225.838 229.225 232.663 236.153 239.696
4. Recuperatie individuele hulpverlening 661.450 671.886 682.488 693.260 704.204 715.323
5. Andere operationele ontvangsten 388.981 401.161 416.773 422.470 428.252 444.121
B. Financiële ontvangsten 568.679 572.567 576.506 606.317 754.156 651.392
INVESTERINGEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Totaal investeringsuitgaven 10.391.608 9.534.986 5.414.639 2.947.857 2.412.391 1.695.994
B. Investeringen in materiële vaste activa 8.207.000 8.870.015 4.921.553 2.351.614 1.869.947 991.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.207.000 8.870.015 4.921.553 2.351.614 1.869.947 991.305
a. Terreinen en gebouwen 4.598.500 6.347.500 2.422.500 401.000 384.500 337.500
b. Wegen en andere infrastructuur 2.731.650 1.757.500 1.670.000 1.320.000 903.250 70.000
c. Roerende goederen 592.850 461.015 519.053 330.614 282.197 283.805
d. Leasing en soortgelijke rechten 260.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
e. Erfgoed 24.000 4.000 10.000 0 0 0
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 20 / 102
INVESTERINGEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031
C. Investeringen in immateriële vaste activa 784.000 174.000 130.000 231.000 175.000 335.000
D. Toegestane investeringssubsidies 1.400.608 490.971 363.086 365.243 367.444 369.688
- aan de politiezone 103.671 105.744 107.859 110.016 112.217 114.461
- aan de hulpverleningszone 241.237 255.227 255.227 255.227 255.227 255.227
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 315.700 130.000 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 90.000 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 650.000 0 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal investeringsontvangsten 1.423.561 3.123.561 123.561 123.561 123.561 123.561
A. Verkoop van financiële vaste activa 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.343.561 3.043.561 43.561 43.561 43.561 43.561
- van de Vlaamse overheid 1.343.561 3.043.561 43.561 43.561 43.561 43.561
FINANCIERING 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Totaal financieringsuitgaven 871.614 933.285 1.023.723 1.024.675 1.045.550 1.041.101
A. Vereffening van financiële schulden 861.614 923.285 1.013.723 1.014.675 1.035.550 1.031.101
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 861.614 923.285 1.013.723 1.014.675 1.035.550 1.031.101
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1. Toegestane leningen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- aan andere begunstigden 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
FINANCIERING 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal financieringsontvangsten 4.397.816 2.516.608 2.383.915 384.233 382.686 382.994
A. Aangaan van financiële schulden 260.000 2.300.000 2.300.000 300.000 300.000 300.000
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 260.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 401.956 216.608 83.915 84.233 82.686 82.994
1. Terugvordering van toegestane leningen 401.956 216.608 83.915 84.233 82.686 82.994
a. Periodieke terugvorderingen 76.256 76.608 73.915 74.233 72.686 72.994
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 21 / 102
FINANCIERING 2026 2027 2028 2029 2030 2031
b. Niet-periodieke terugvorderingen 325.700 140.000 10.000 10.000 10.000 10.000
D. Vereffening van vooruitbetalingen 3.735.860 0 0 0 0 0
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Exploitatiesaldo 2.989.387 2.746.504 2.927.616 3.213.967 3.032.500 3.046.563
II. Investeringssaldo -8.968.047 -6.411.425 -5.291.078 -2.824.296 -2.288.830 -1.572.432
III. Saldo van exploitatie en investeringen -5.978.660 -3.664.921 -2.363.462 389.671 743.670 1.474.131
IV. Financieringssaldo 3.526.202 1.583.323 1.360.192 -640.442 -662.864 -658.107
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -2.452.458 -2.081.598 -1.003.270 -250.771 80.806 816.023
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 22 / 102
T3: Evolutie van de financiële schulden
2026-2031
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735) Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos Financieel directeur: Sven Symens
Geraamde financiële schulden 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. Financiële schulden op 1 januari 9.601.390 8.999.776 10.376.491 11.662.768 10.948.093 10.212.543
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden 1.554.483 1.629.936 1.673.811 1.706.005 1.751.722 1.791.722
3. Schulden aan kredietinstellingen 8.046.907 7.369.840 8.702.681 9.956.763 9.196.371 8.420.821
B. Nieuwe leningen en leasings 260.000 2.300.000 2.300.000 300.000 300.000 300.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden 260.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
3. Schulden aan kredietinstellingen 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0
C. Aflossingen 861.614 923.285 1.013.723 1.014.675 1.035.550 1.031.101
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden 184.547 256.125 267.805 254.283 260.000 240.000
3. Schulden aan kredietinstellingen 677.067 667.159 745.918 760.392 775.550 791.101
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C) 8.999.776 10.376.491 11.662.768 10.948.093 10.212.543 9.481.442
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden 1.629.936 1.673.811 1.706.005 1.751.722 1.791.722 1.851.722
3. Schulden aan kredietinstellingen 7.369.840 8.702.681 9.956.763 9.196.371 8.420.821 7.629.719
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 9168
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Evolutie van de financiële schulden 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 23 / 102
Overzicht investeringen
In onderstaande tabel wordt uitsluitend op de geplande investeringen gefocust. Dit houdt dus geen rekening met eventueel
bijhorende exploitatie- of financierings-uitgaven en -ontvangsten. Er is geopteerd om dit overzicht van investeringen te presenteren
per actie.
Volgnu
mmer
actie
Omschrijving actie
Uitgave
n 2026
Ontvan
gsten
2026
Uitgave
n 2027
Ontvan
gsten
2027
Uitgave
n 2028
Ontvan
gsten
2028
Uitgave
n 2029
Ontvan
gsten
2029
Uitgave
n 2030
Ontvan
gsten
2030
Uitgave
n 2031
Ontvan
gsten
2031
Saldo
MJP
AC0000
01
Kerk Wuustwezel-centrum
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2.500,00
AC0000
02
Kerk Gooreind
92.500,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
92.500,0
0
AC0000
03
Kerk Loenhout
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2.500,00
AC0000
04
Samenwerking met politiezone Grens
103.671,
00
0,00
105.744
,42
0,00
107.859
,30
0,00
110.016
,49
0,00
112.216
,82
0,00
114.461
,16
0,00
-
653.969,
19
AC0000
05
Samenwerking met Brandweerzone Rand
241.237,
00
0,00
255.227
,00
0,00
255.227
,00
0,00
255.227
,00
0,00
255.227
,00
0,00
255.227
,00
0,00
-
1.517.37
2,00
AC0000
07
Aankoop van grond(restant)en
850.000,
00
0,00
20.000,
00
0,00
20.000,
00
0,00
20.000,
00
0,00
20.000,
00
0,00
20.000,
00
0,00
-
950.000,
00
AC0000
09
MS365 als strategische oplossing
40.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
40.000,0
0
AC0000
11
Gezonde gemeente
4.000,00
0,00
4.000,0
0
0,00
4.000,0
0
0,00
4.000,0
0
0,00
4.000,0
0
0,00
4.000,0
0
0,00
-
24.000,0
0
AC0000
17
Maatregelen ter verbetering van het groen-blauwe
peil inclusief planten van nieuwe bomen.
10.000,0
0
0,00
10.000,
00
0,00
10.000,
00
0,00
10.000,
00
0,00
10.000,
00
0,00
10.000,
00
0,00
-
60.000,0
0
AC0000
18
Opmaak van een nieuw gemeentelijk beleidsplan
ruimte Wuustwezel
50.000,0
0
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
-
300.000,
00
AC0000
19
Opmaak van erfgoedscans, woonstudie en studie
bedrijventerrein
80.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
80.000,0
0
AC0000
22
Digitalisering en data voor ondernemers.
10.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
10.000,0
0
AC0000
27
Verbeteren van sportinfrastructuur en -uitrusting met
oog op breed gebruik
20.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
20.000,0
0
AC0000
32
Kunst in het straatbeeld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
20.000,0
0
AC0000
33
Beheer, behoud en ontsluiting erfgoed en
landschappen
34.000,0
0
0,00
4.000,0
0
0,00
10.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
48.000,0
0
24 / 102
AC0000
35
Onderhoud en materiaal voor GC Kadans om deze
hedendaags te krijgen voor de volgende 25 jaar.
30.000,0
0
0,00
25.000,
00
0,00
90.000,
00
0,00
40.000,
00
0,00
225.000
,00
0,00
205.000
,00
0,00
-
615.000,
00
AC0000
37
De speelterreinen worden onderhouden, vernieuwd
of vergroend
135.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
-
385.000,
00
AC0000
38
Natuurlijk landschaps- en speelruimte Hofakker
0,00
0,00
50.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
50.000,0
0
AC0000
39
Vervangen voertuigen
154.000,
00
0,00
150.000
,00
0,00
260.000
,00
0,00
100.000
,00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
-
764.000,
00
AC0000
40
Aankoop machines
75.000,0
0
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
-
325.000,
00
AC0000
44
Hondenlosloopzones
25.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
25.000,0
0
AC0000
45
Onderhoud grachten en herstellen kopmuren
100.000,
00
0,00
0,00
0,00
100.000
,00
0,00
0,00
0,00
100.000
,00
0,00
0,00
0,00
-
300.000,
00
AC0000
47
Kinderen en jongeren, volwassenen en senioren
aanzetten tot traditioneel lezen
1.000,00
0,00
1.015,0
0
0,00
1.030,0
0
0,00
1.046,0
0
0,00
1.061,0
0
0,00
1.077,0
0
0,00
-
6.229,00
AC0000
50
De bibliotheek als third place
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2.000,00
AC0000
52
Dorpsstraat-Kampweg alternatieve fietsroute
135.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
135.000,
00
AC0000
53
Molenakkerstraat - Bareelstraat - Brechtseweg-
Akkerweg
0,00
0,00
135.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
135.000,
00
AC0000
54
Bredabaan - van Braken tot grens
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
5.000,00
AC0000
55
Dorpsstraat
97.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
97.000,0
0
AC0000
56
Kalmthoutsesteenweg fietspad (ontbrekende
gedeelte)
10.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
10.000,0
0
AC0000
57
Kalmthoutsesteenweg heraanleg voet- en fietspad
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
5.000,00
AC0000
58
Sint-Lenaartseweg fietspad (brug tot Brecht)
930.000,
00
0,00
500.000
,00
0,00
600.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2.030.00
0,00
AC0000
59
Sint-Lenaartseweg dorpskern
50.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
50.000,0
0
AC0000
60
Verbeteringswerken Gemeentebos
751.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
751.000,
00
AC0000
61
Herstellen van gemeentewegen
800.000,
00
0,00
650.000
,00
0,00
650.000
,00
0,00
650.000
,00
0,00
650.000
,00
0,00
0,00
0,00
-
3.400.00
0,00
25 / 102
AC0000
63
Kruisstraat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
100.000,
00
AC0000
64
Rijsvennen - Vlaanderenstraat
235.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
235.000,
00
AC0000
65
Schaapsdijk en Korte Gasthuisdreef
371.700,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
371.700,
00
AC0000
66
Verharding wegen in woongebied met bosrijk
karakter
10.000,0
0
0,00
10.000,
00
0,00
260.000
,00
0,00
260.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
540.000,
00
AC0000
67
Baan - Kruisweg - Heistraat
290.000,
00
0,00
520.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
810.000,
00
AC0000
68
Grotstraat
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,
00
0,00
271.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
286.000,
00
AC0000
69
Aanleg voetpad Bredabaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.250,
00
0,00
0,00
0,00
-
83.250,0
0
AC0000
70
Oud-Dorpsstraat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,
00
0,00
20.000,
00
0,00
0,00
0,00
-
30.000,0
0
AC0000
71
Ontharden van wegen en voetpaden
50.000,0
0
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
-
300.000,
00
AC0000
76
Begraafplaatsen
0,00
0,00
15.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,
00
0,00
-
40.000,0
0
AC0000
77
Sint-Jozefsite te Gooreind
40.000,0
0
0,00
600.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
640.000,
00
AC0000
78
Gemeentehuis
0,00
0,00
10.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000
,00
0,00
-
260.000,
00
AC0000
79
Magazijn
200.000,
00
0,00
0,00
0,00
5.000,0
0
0,00
6.500,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
211.500,
00
AC0000
80
Brandweerkazerne
0,00
0,00
19.000,
00
0,00
2.000.0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2.019.00
0,00
AC0000
81
GLS Klim Op
110.000,
00
0,00
0,00
0,00
110.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
220.000,
00
AC0000
82
GLS De Wissel
2.136.00
0,00
1.300.0
00,00
5.000.0
00,00
3.000.0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2.836.00
0,00
AC0000
83
Kunstacademie
35.000,0
0
0,00
40.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
75.000,0
0
AC0000
84
Sportschuur
0,00
0,00
30.000,
00
0,00
15.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
45.000,0
0
26 / 102
AC0000
85
Kleedkamers Loenhout
40.000,0
0
0,00
505.000
,00
0,00
5.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
550.000,
00
AC0000
86
Sporthal Wuustwezel-centrum
20.000,0
0
0,00
0,00
0,00
30.000,
00
0,00
205.000
,00
0,00
65.000,
00
0,00
0,00
0,00
-
320.000,
00
AC0000
87
GC 't Schoolhuis
0,00
0,00
7.500,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
7.500,00
AC0000
88
Bibliotheek Wuustwezel-centrum
18.000,0
0
0,00
0,00
0,00
15.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
33.000,0
0
AC0000
89
Pastorie Loenhout
20.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
20.000,0
0
AC0000
91
LDC Wijkhuis Loenhout
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
20.000,0
0
AC0000
92
Nieuwe sociale site
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000
,00
0,00
50.000,
00
0,00
50.000,
00
0,00
-
200.000,
00
AC0000
96
Versterken identiteit Wuustwezel
0,00
0,00
22.500,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
22.500,0
0
AC0000
97
Vernieuwing website
5.000,00
0,00
5.000,0
0
0,00
30.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
40.000,0
0
AC0005
01
Dagelijkse werking beleidsdomein 'Individu en
samenleving'
188.000,
00
0,00
144.500
,00
0,00
126.022
,51
0,00
127.567
,84
0,00
129.136
,36
0,00
130.728
,40
0,00
-
845.955,
11
AC0005
02
Dagelijkse werking beleidsdomein 'Doorstroming en
vestiging'
504.000,
00
80.000,
00
400.000
,00
80.000,
00
370.000
,00
80.000,
00
370.000
,00
80.000,
00
370.000
,00
80.000,
00
370.000
,00
80.000,
00
-
1.904.00
0,00
AC0005
03
Dagelijkse werking beleidsdomein 'Cultuur en vrije
tijd'
198.350,
00
0,00
86.500,
00
0,00
65.500,
00
0,00
57.500,
00
0,00
50.500,
00
0,00
50.500,
00
0,00
-
508.850,
00
AC0005
04
Dagelijkse werking beleidsdomein 'Welzijn en
opvang'
32.000,0
0
43.561,
00
10.000,
00
43.561,
00
10.000,
00
43.561,
00
10.000,
00
43.561,
00
17.000,
00
43.561,
00
10.000,
00
43.561,
00
172.366,
00
AC0005
05
Ondersteunen van verenigingen bij aanleg van
sportinfrastructuur
650.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
650.000,
00
AC0005
06
Werken aan sportpark Kattegat
170.000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
170.000,
00
AC0005
07
Heraanleg Akkerstraat
165.400,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
165.400,
00
AC0005
08
fietspad Molenstraat
57.750,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
57.750,0
0
TOTAAL
10.391.6
08,00
1.423.5
61,00
9.534.9
86,42
3.123.5
61,00
5.414.6
38,81
123.561
,00
2.947.8
57,33
123.561
,00
2.412.3
91,18
123.561
,00
1.695.9
93,56
123.561
,00
-
27.356.1
09,30
27 / 102
Overzicht personeelsinzet
In onderstaande tabel wordt een overzicht van het aantal voltijdse equivalente (VTE)
personeelsleden, van welke we zijn uitgegaan in dit meerjarenplan, weergegeven:
GEMEENTE
Vast
2026
Contractu
eel 2026
VTE
2026
VTE
2027
VTE
2028
VTE
2029
VTE
2030
VTE
2031
A
8,80
4,60
13,40
13,40
13,40
13,40
13,40
13,40
B
2,00
16,24
18,24
18,24
18,24
18,24
18,24
18,24
C
6,50
17,74
24,24
24,24
24,24
24,24
24,24
24,24
D
7,01
32,98
39,99
39,99
39,99
39,99
39,99
39,99
E
0
17,18
17,18
17,18
17,18
17,18
17,18
17,18
TOTAAL
24,31
88,74
113,05
113,05
113,05
113,05
113,05
113,05
OCMW
Vast
2026
Contractu
eel 2026
VTE
2026
VTE
2027
VTE
2028
VTE
2029
VTE
2030
VTE
2031
A
0,00
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
B
3,10
17,71
20,81
20,81
20,81
20,81
20,81
20,81
C
11,58
9,23
20,81
20,81
20,81
20,81
20,81
20,81
D
0,75
0,73
1,48
1,48
1,48
1,48
1,48
1,48
E
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
IFIC
loonschaal
3,10
13,72
16,82
16,82
16,82
16,82
16,82
16,82
TOTAAL
18,53
43,42
61,95
61,95
61,95
61,95
61,95
61,95
LOKAAL
BESTUUR
Vast
2026
Contractu
eel 2026
VTE
2026
VTE
2027
VTE
2028
VTE
2029
VTE
2030
VTE
2031
A
8,80
5,20
14
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
B
5,10
33,95
39,05
39,05
39,05
39,05
39,05
39,05
C
18,08
26,97
45,05
45,05
45,05
45,05
45,05
45,05
D
7,76
33,71
41,47
41,47
41,47
41,47
41,47
41,47
E
0,00
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
18,61
IFIC
loonschaal
3,10
13,72
16,82
16,82
16,82
16,82
16,82
16,82
TOTAAL
42,84
132,16
175
175
175
175
175
175
Enkele aandachtspunten i.v.m. de personeelsinzet:
In vergelijking met vorig meerjarenplan is bij de gemeente 1 nieuwe functie
voorzien:
o 0,8 VTE deskundige Communicatie: contractuele functie B1-B3.
In functie van een hedendaags HR-beleid kunnen bevorderingen of
verschuivingen binnen de organisatie doorgevoerd worden. Dit zal dan ook via
het organogram gereflecteerd worden, na goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen en/of vast bureau.
28 / 102
Overzicht verbonden entiteiten
In onderstaande tabel wordt een overzicht van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en andere entiteiten waar het lokaal bestuur mee
verbonden is. Deze verbondenheid kan voortvloeien vanuit de statuten of als een
mandataris of personeelslid vanuit zijn functie bij het lokaal bestuur dit bestuur
vertegenwoordigt in een raad van bestuur of algemene vergadering. Het bestuur
heeft de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting om rechtstreeks of
onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.
In het overzicht staat aangeduid welke onderdeel van het lokaal bestuur (gemeente
en/of OCMW) verbonden is in de entiteit. Bij sommige entiteiten wordt ook een
(algemene) bijdrage vanuit het lokaal bestuur voorzien, zoals bepaald in de statuten
of besluiten die gemaakt zijn tussen de entiteit en het lokaal bestuur. Als zo’n
algemene bijdrage voorzien is (en dus geen facturen voor geleverde prestaties),
wordt dit ook in onderstaande tabel weergegeven per jaar van het meerjarenplan.
Verbonden entiteit
G/
O
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Academie Wuustwezel-
Brecht ILV
G
Algemeen ziekenhuis
Klina vzw
G
Aralea
G
Beeldacademie
Wuustwezel-Essen ILV
G
Bekkenbestuur
Maasbekken
G
BENEGO
G
1.450,00
1.471,75
1.493,83
1.516,23
1.538,98
1.562,06
Biscuit
G
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Bosgroep Antwerpen
Noord
G
Brandweerzone Rand
G
1.118.499,
00
1.185.762,
00
1.230.948,
00
1.260.244,
00
1.284.327,
00
1.308.161,
00
Budgetinzicht regio
Antwerpen-Noord
O
CIPAL DV
G/
O
Creat Services dv
G/
O
De Lijn
G
Eerstelijnszone
Noorderkempen
O
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
ERSV provincie
Antwerpen
G
Ethias
G/
O
Fluvius Kempen
G
Gemeentelijke Holding
G
Gezondheidsmakers vzw
G
Handicar vzw
G/
O
IGEAN dienstverlening
G/
O
85.562,37
86.845,81
88.148,49
89.470,72
90.812,78
92.174,97
IGEAN milieu & veiligheid
G/
O
1.835.780,
43
1.863.317,
14
1.891.266,
89
1.919.635,
90
1.948.430,
44
1.977.656,
89
29 / 102
Intergemeentelijke
Onroerende
ErfgoedDienst (IOED)
G
5.500,00
5.582,50
5.666,24
5.751,23
5.837,50
5.925,06
IKA
G
Inovant
G
Interlokale vereniging
Lokaal Woonbeleid WEBB
G
JoNK projectvereniging
G
Kempens Landschap
G
59.000,00
49.575,00
60.151,13
35.728,39
46.306,82
36.886,42
Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw Bezoeking en van
Bijstand Achterbroek
G
Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw ten Hemel
Opgenomen Wuustwezel
G
1.010,00
1.019,23
1.028,59
1.038,09
1.047,74
1.057,53
Kerkfabriek Sint-Jozef
Gooreind
G
91.195,00
1.207,00
1.219,18
1.231,54
1.244,09
1.256,83
Kerkfabriek Sint-Petrus en
Paulus Loenhout
G
895,00
902,50
910,11
917,84
925,68
933,64
KINA - Krisis Interventie
Netwerk Antwerpen
O
10.750,00
10.911,25
11.074,92
11.241,04
11.409,66
11.580,80
Leader MarkAante
Kempen
G
Lokaal Advies Comité
LAC
O
Nachtzorg Provincie
Antwerpen
O
OFP Prolocus
G/
O
Opvoedingspunt
Essen/Kalmthout/Wuustw
ezel
O
OVSG -
Onderwijssecretariaat van
de steden en gemeenten
van de Vlaamse
Gemeenschap
G
PIDPA
G
Pleckske vzw
G
1.720,00
1.720,00
1.720,00
1.720,00
1.720,00
1.720,00
Politiezone Grens
G
3.378.744,
00
3.511.820,
34
3.650.178,
26
3.794.028,
20
3.943.589,
00
4.099.088,
23
Projectvereniging Erfgoed
Voorkempen
G
4.500,00
4.567,50
4.636,01
4.705,55
4.776,14
4.847,78
Regionaal Landschap De
Voorkempen
G
13.750,00
13.907,50
10.418,00
10.574,27
10.418,00
10.574,27
Regionaal sociaal-
economisch
overlegcomité Resoc
Antwerpen
G
Samenwerkingsovereenk
omst tussen OLO vzw en
CAW De Terp vzw
O
Samenwerkingsplatform
ICT deeltijds
kunstonderwijs Baarle-
Hertog, Brasschaat,
Essen, Schoten,
Wijnegem, Wuustwezel
G
Scholengemeenschap
Grens
G
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Selab
G
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Sportregio Antwerpse
Kempen ILV
G
1.200,00
1.218,00
1.236,27
1.254,81
1.273,64
1.292,74
30 / 102
TEJO
O
5.565,00
5.648,48
5.733,20
5.819,20
5.906,49
5.995,09
’t Marum beheerscomité
G
Toerisme provincie
Antwerpen
G
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Toerisme Wuustwezel vzw
G
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
VVSG - Verenging van
Vlaamse Steden en
Gemeenten
G/
O
34.319,12
35.005,50
35.705,61
36.419,72
37.148,12
37.891,08
Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten
(tegenwoordig Bataljong)
G
1.275,00
1.294,13
1.313,54
1.333,24
1.353,24
1.373,54
Vervoerregio Antwerpen
G
VVOG - Vereniging voor
Openbaar Groen
G
1.960,00
1.989,40
2.019,24
2.049,53
2.080,27
2.111,48
V-ICT-OR
G
Watering van Loenhout
G
Watering van Wuustwezel
G
Woonmaatschappij De
Voorkempen - H.E.
G/
O
13.720,00
13.925,80
14.134,69
14.346,71
14.561,91
14.780,34
WoonZORG Wuustwezel
G/
O
300.000,00
230.000,00
234.600,00
239.292,00
244.077,84
248.959,40
Verklaringen:
G/O: Gemeente/OCMW
31 / 102
Overzicht financiële risico’s
Conflict in Oekraïne: Door de oorlog in Oekraïne zijn in België vele vluchtelingen
opgevangen. In Wuustwezel is er destijds een collectieve opvanglocatie in het
voormalige woonzorgcentrum Sint-Jozef opgestart. Deze collectieve opvang zorgt
uiteraard voor verschillende lopende kosten (leefloon dat weliswaar wordt
terugbetaald, financiële steun, personeelsinzet om de opvang te coördineren,
energiekosten, …) zolang de opvang vereist is. Daartegenover is er ook duidelijkheid
over de subsidies die we vanuit Vlaanderen en federale overheid maandelijks
ontvangen. Jammer genoeg is het moeilijk in te schatten hoe lang deze
oorlogssituatie zal aanhouden, maar de Vlaamse overheid heeft beslist om de
financiële ondersteuning te voorzien tot eind maart 2026. Het lokaal bestuur heeft
beslist dezelfde datum te hanteren om collectieve opvang te voorzien en heeft sinds
die beslissing ingezet om de Oekraïense vluchtelingen te begeleiden naar een
andere huisvesting.
Indexeringen: De spilindex wordt regelmatig overschreden omwille van
verschillende redenen die niet altijd te voorzien of te verwachten zijn (volatiele
energiekosten, oorlogen, rampen, …). Dit heeft een vrijwel onmiddellijk gevolg op de
tussenkomsten voor o.a. leefloon en onze personeelskosten. Wat moeilijker in te
schatten is, zijn de indexeringen van onze exploitatie- en investeringskosten omdat
deze van veel verschillende factoren afhangen zoals welke materialen er gebruikt
worden, welke sector het betreft, … Aan de andere kant zijn er ook ontvangsten
zoals de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing die de
indexeringen volgen, zij het met een vertraagd effect.
Intrestvoeten leningen: Op 1 januari 2026 zal de totale openstaande schuld
9.601.391 EUR (incl. lopende leasingcontracten) bedragen. Quasi het gehele
openstaand kapitaal is niet herzienbaar omdat deze met vaste rentevoeten zijn
aangegaan of tijdens de looptijd zijn vastgezet op een bepaalde rentevoet.
Momenteel zijn de intrestvoeten gevoelig gestegen t.o.v. van het zeer lage peil van
enkele jaren geleden. Dit blijft dus een variabele factor voor de ramingen van onze
leninguitgaven. In het meerjarenplan zijn zowel in 2027 als in 2028 nieuwe leningen
van telkens 2.000.000 euro voorzien.
Vergrijzing: Wanneer de bevolking veroudert, betekent dit ook dat gemiddeld gezien
de inkomsten uit de personenbelasting kunnen dalen (een pensioen genereert
immers minder inkomsten dan een werknemersvergoeding). Anderzijds groeit de
bevolking ook aan, al dan niet met een werkende bevolking, waardoor dit effect kan
verminderen. Deze evolutie is echter zeer moeilijk te berekenen op lokaal niveau.
Vanuit FOD Financiën zijn echter ook voor de daaropvolgende jaren ramingen
meegedeeld. Halfjaarlijks krijgen we nieuwe ramingen van FOD Financiën en het zijn
deze geactualiseerde ramingen die we hebben verwerkt in het meerjarenplan.
Responsabiliseringsbijdrage en pensioenen: Als de gepensioneerde statutaire
werknemers van een lokale bestuur meer kosten dan de bijdragen voor pensioenen
die ontvangen worden van de actieve statutairen in hetzelfde bestuur, ontstaat er een
tekort welke de federale pensioendienst (gedeeltelijk) recupereert bij de lokale
32 / 102
besturen. Deze (gedeeltelijke) recuperatie wordt de responsabiliseringsbijdrage
genoemd. Oorspronkelijk bedroeg deze bijdrage de helft van dit tekort, maar sinds
2022 is de bijdragevoet stelselmatig verhoogd. In 2024 (waarvan de respo-bijdrage in
2025 moet betaald worden) bedroeg de zgn. responsabiliseringscoëfficiënt al
70,33%. Tegen 2030 (waarvan respo-bijdrage in 2031 te betalen is) zal dit oplopen
tot 82,44% van het tekort. Sinds 2013 worden er geen statutaire werknemers meer
aangeworven bij het lokaal bestuur, enkel nog op contractuele basis. Voor de
gemeente bedraagt de te betalen responsabiliseringsbijdrage in 2026 in absolute
cijfers 313.000 EUR en voor het OCMW 359.000 EUR. Tegen 2031 lopen deze
bedragen op tot respectievelijk 814.000 EUR en 1.296.000 EUR. Hiervoor hanteren
we de recentste ramingen van de Federale Pensioendienst.
Sinds 1 januari 2010 biedt het lokaal bestuur een groepsverzekering voor alle
contractuele personeelsleden om het verschil met het ambtenarenpensioen te
verkleinen. Aanvankelijk werd dit beheerd door Dexia/Belfius, met bijdragen van 1%
in 2010, 2% in 2011 en 3% vanaf 2012. Na opzegging door de verzekeraar stapte het
bestuur op 1 januari 2022 over naar OFP Prolocus. Momenteel wordt nog steeds 3%
van het jaarloon gestort voor elke contractuele medewerker. De geraamde jaarlijkse
bijdragen in de 2de pensioenpijler zijn voor de gemeente 130.000 EUR en voor het
OCMW 73.000 EUR in 2026.
Dividenden: De dividenden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
(IGS) staan al vele jaren onder druk. Zo bepaalt de VREG hoeveel het maximale
rendement mag bedragen dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders door de
energiedistributeurs. In 2024 is bepaald door de VREG dat dit maximale rendement
2,60% mag bedragen, maar die tariefmethodologie is aangevochten door de IGS.
Voor de volgende jaren deelt Fluvius mee dat er nog niets beslist is en houden zij de
dividendramingen stabiel. Waar de bevoegde intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden ramingen voor de ganse legislatuur hebben meegedeeld,
is dit overgenomen in het meerjarenplan. Waar er geen ramingen over meerdere
jaren werden meegedeeld is veiligheidshalve een status quo gehanteerd.
Subsidies: Ook de subsidies staan, om verscheidene redenen, onder druk. Zo zal de
Vlaamse subsidie n.a.v. de energiecrisis en loonindexeringen een einde nemen na
2025 (in 2025 ontvangen we nog 312.905 EUR), net zoals de subsidies voor het
oversijpelingseffect van het VIA6-akkoord die de laatste keer in 2024 zijn uitbetaald
(52.150 EUR). Ook de compensatie voor het verlies van de dividenden van
energienetbeheerders (in 2025: 66.981 EUR) wordt in 2026 gehalveerd en in 2027
volledig stopgezet. Ook de subsidies van het open ruimtefonds zijn lager dan eerder
gecommuniceerd.
Beslissingen hogere overheid: Zowel de federale als de Vlaamse overheid nemen
beslissingen om hun eigen budgetten in evenwicht te krijgen. Sommige beslissingen
hebben een directe invloed op onze ontvangsten of uitgaven, zoals reeds
aangehaald bij de dividenden en subsidies. Sommige beslissingen hebben een
eerder indirecte invloed. Voorbeelden die in dit meerjarenplan een grote invloed
hebben:
33 / 102
- Beperking werkloosheid in de tijd: Mensen verliezen hun
werkloosheidsuitkering, waardoor een (aanzienlijk?) deel recht krijgt op een
leefloon. In de eerste jaren worden deze extra uit te keren leeflonen voor een
groot stuk gesubsidieerd voor de eerste golf van werklozen die op het OCMW
zijn aangewezen, maar deze subsidies zijn regressief en niet voor de
volgende groepen van werklozen.
- Aanpassingen op lonen: minder belastingen op de lonen om werk meer te
laten renderen of eventuele indexsprongen hebben onrechtstreeks een gevolg
voor de gemeentelijke ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.
Deze belastingen staan in voor meer dan 21% van de exploitatieontvangsten,
dus elke beslissing hieromtrent heeft indirect ook serieuze gevolgen voor de
gemeentelijke ontvangsten.
Igean: De intercommunale IGEAN heeft in opdracht van de gemeente Wuustwezel
diverse gronden verworven met het oog op woonprojecten in het verleden. IGEAN
heeft hiervoor leningen aangegaan welke werden gewaarborgd door de gemeente
Wuustwezel. IGEAN heeft ook aangegeven dat door de stijgende rentelasten dit
model van (pre)financiering onder druk komt te staan. Vandaar dat we er in 2023
voor opteerden om een lening van IGEAN voor het project Achter d’Hoven volledig af
te kopen zodat deze financieringslasten wegvallen en in 2025 hebben we hetzelfde
gedaan voor de lening van Hagelkruisakkers. Deze tussenkomst in de lening zal aan
de gemeente terugbetaald worden door IGEAN van zodra deze projecten voldoende
middelen hebben gegenereerd.
Toegestane leningen: In de afgelopen jaren werden enkele rente-arme leningen en
(sinds 2025) doorgeefleningen toegekend aan verenigingen om een lokaal te kunnen
bouwen:
LV vzw, KLJ Wuustwezel, Chiro Wuustwezel, Chiro Loenhout, Jeugdhuis De Raap,
Scouts Gooreind, Kon. Wuustwezel FC, De Knappe Durvers.
Daarnaast werden enkele renteloze leningen, die over 5 jaar, lopen toegekend voor
groene investeringen:
Gooreind VV, Jeugd Loenhout vzw, Kon. Harmonie De Jonge Scheuten,
Tenniscentrum Kattegat
Jaarlijks schrijven we te verwachten renteloze leningen voor groene investeringen in
zodat onze verenigingen hiervan kunnen gebruik maken bij duurzame investeringen.
34 / 102
Overzicht grondslagen en assumpties
Algemeen: We hebben voortgebouwd op het meerjarenplan en de latere
aanpassingen die vorige jaren werden goedgekeurd. Waar nodig werden ramingen
aangepast op basis van de reeds gerealiseerde uitgaven of inkomsten uit de periode
2022-2024 en/of afgezet tegenover de reeds gerealiseerde uitgaven en ontvangsten
van 2025. Op basis van deze gemiddeldes werd een groeivoet van 3% gehanteerd
(2 jaren met groeivoet van 1,5% overbruggen tussen gemiddelde van 2024 en
raming voor 2026). Enkel voor de exploitatiekosten (algemene rekeningen 61) werd
een indexsprong van 2% gehanteerd, wat dus eigenlijk een reële groeivoet van 1%
betekent. Uit de rekeningcijfers blijkt immers dat er telkens een voldoende marge is
tussen de ramingen en de gerealiseerde uitgaven. Daarna worden voor alle
kredieten eveneens onderstaande groeivoeten toegepast, tenzij expliciet anders
gemeld.
Exploitatiekosten: De meeste exploitatiekosten (algemene rekeningen 61) uit overig
beleid zijn geïndexeerd aan 1,5%, na de bovenstaande berekening onder de noemer
“Algemeen”.
Openbare verlichting: De verlichtingspalen en –armaturen zijn eind 2019
overgedragen aan Fluvius OV. Vanaf dan worden alle onderhoudswerken en
investeringen aan de openbare verlichting door Fluvius OV uitgevoerd. De kostprijs
hiervan wordt afgetrokken van het dividend van de distributienetbeheerder
elektriciteit. Dit wordt in het meerjarenplan verwerkt volgens de boekingsfiche die
Fluvius in samenwerking met Agentschap Binnenlands Bestuur heeft opgemaakt.
Energiekosten: Voor de ramingen vanaf 2026 hebben we telkens een groeivoet van
1,5% gehanteerd. Zoals al bij de financiële risico’s aangegeven, moeten we rekening
blijven houden met een zeer volatiele markt. Vandaar dat we blijven uitgaan van de
ramingen van onze energieleverancier omdat hij enerzijds de nodige expertise heeft
op de elektriciteits- en gasmarkt, en anderzijds een zicht heeft op het effectieve
verbruik in onze gebouwen.
Personeelskosten: Voor 2026 zijn we opnieuw uitgegaan van de loonberekeningen
o.b.v. de reële bezetting aangevuld met de te verwachten nieuwe invullingen. In de
berekeningen van 2026 is rekening gehouden met de geraamde overschrijdingen
van de spilindex door het Planbureau (1 keer in januari 2026, dus stijging van de
lonen in april 2026). Voor de volgende jaren hebben we een jaarlijkse groeivoet op
de personeelskosten (AR62) van 2% voor de resterende periode 2027-2031
toegepast, welke zowel de loonindexering als de getrapte verhogingen, zoals
voorzien binnen de huidige weddeschalen, omvat. Daarnaast hebben we rekening
gehouden met de stijgende pensioenkosten door de 2de pensioenpijler voor de
contractuelen als de hogere responsabiliseringsbijdragen.
Uitgaven aan subsidies: De toe te kennen subsidies blijven stabiel over heel het
meerjarenplan, tenzij anders bepaald in de overeenkomsten of besluiten met
betrokken organisaties. De uitzonderingen hierop zijn de subsidies aan onze
verenigingen (toegekend via de subsidiereglementen) en onze adviesraden.
Daarvoor laten we de subsidies jaarlijks met 2% stijgen. Voor de gezondheids- en
35 / 102
ouderenverenigingen zijn de subsidies zelfs eenmalig met 25% verhoogd bij aanvang
van dit meerjarenplan om daarna jaarlijks met 2% te stijgen. Het overzicht van al
deze subsidies staat ook in de documentatie.
Ontvangsten uit subsidies en dividenden: Deze ontvangsten zijn meestal stabiel
gehouden aangezien er weinig groei te verwachten valt. Eventuele berichtgeving of
vooruitzichten zijn verwerkt als we hiervan op de hoogte zijn gebracht (zie financiële
risico’s: dalende dividenden van Fluvius).
Te ontvangen subsidies: Voor het Gemeentefonds en de algemene Vlaamse
subsidies hanteren we de recentste ramingen die zijn meegedeeld op website van
Agentschap Binnenlands Bestuur. Voor de tussenkomst van Vlaanderen i.v.m. de
responsabiliseringsbijdrage was voorzien dat deze tussenkomst mee evolueert met
de stijgende responsabiliseringsbijdrage aangezien de helft gesubsidieerd wordt. We
baseren ons echter op de ramingen die we doorkrijgen van ABB, waardoor deze
raming niet automatisch de nieuwe ramingen van de responsabiliseringsbijdragen
volgt. Het zal afwachten worden hoe de nieuwe Vlaamse regering deze subsidie
verder zal invullen aangezien de responsabiliseringsbijdragen maar blijven stijgen.
Voorlopig is in het overzicht wel deze stijging van de tussenkomst waar te nemen/
Hierbij een overzicht:
Politiezone: De toelage aan de politiezone Grens wordt afgestemd met de andere
gemeentebesturen en het politiecollege. De bijdrage is opgesplitst in een
exploitatietoelage voor de gewone werking en een investeringstoelage. De
exploitatietoelage staat voor een stijging van meer dan 6% (+189.000 EUR) t.o.v.
2025 aangezien het personeelskader beter ingevuld geraakt en de uitvoering van
besluiten i.v.m. de lonen zich laat voelen vanaf 2026. De investeringstoelage zakt
daarentegen wel met ca. 15.000 EUR. Er is tussen de gemeentebesturen en de
politiezone afgesproken om in het meerjarenplan de exploitatietoelage met 4%/jaar
te laten stijgen en de investeringstoelage met 2%/jaar. Ook belangrijk is dat de
Gemeente 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Gemeentefonds 5.818.367,96 6.021.631,84 6.231.930,04 6.449.373,88 6.674.403,12 6.908.063,80
Gemeentefonds -
sectorale subsidies
282.908,75 282.908,75 282.908,75 282.908,75 282.908,75 282.908,75
Gemeentefonds - Elia 149.931,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesco-premie 701.769,98 701.769,98 701.769,98 701.769,98 701.769,98 701.769,98
Responsabiliseringsbi
jdrage
207.000,00 228.109,38 266.548,70 310.363,11 358.177,08 404.459,40
Open Ruimtefonds 1.040.997,00 1.139.985,00 1.273.714,00 1.318.294,00 1.364.434,00 1.412.189,00
Compensatie verlies
dividenden
energienetbeheerders
36.998,00
TOTAAL 8.237.972,92 8.374.404,95 8.756.871,47 9.062.709,72 9.381.692,93 9.709.390,93
OCMW 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Gemeentefonds 505.945,04 523.620,16 541.906,96 560.815,12 580.382,88 600.701,20
Gesco-premie 279.933,77 279.933,77 279.933,77 279.933,77 279.933,77 279.933,77
Responsabiliseringsbi
jdrage
268.500,00 314.981,87 389.876,58 471.654,72 559.170,26 632.379,56
TOTAAL 1.054.378,81 1.118.535,80 1.211.717,31 1.312.403,61 1.419.486,91 1.513.014,53
36 / 102
zoneraad heeft beslist de verdeelsleutel (gebaseerd op de zgn. KUL-norm) tussen de
3 gemeentes van de zone jaarlijks te actualiseren.
Brandweerzone: De toelage aan de brandweerzone Rand is overgenomen uit het
door de zoneraad goedgekeurde budget. De bijdrage wordt opgesplitst in een
exploitatietoelage voor de gewone werking en een investeringstoelage. Voor de
exploitatietoelage heeft de zone ook een ontwerp van meerjarenplan overgemaakt.
Jaarlijks wordt de onderlinge verdeelsleutel tussen de gemeentes aangepast aan de
meest actuele parameters van inwonersaantal en kadastraal inkomen. Bij deze
aanpassing meerjarenplan nemen we de dotaties over zoals goedgekeurd door de
brandweerzone: 877.262 EUR exploitatiedotatie en 241.237 EUR
investeringstoelage voor 2026. Voor de volgende jaren hanteren we de bedragen uit
het ontwerp van meerjarenplan die de brandweerzone ons heeft bezorgd.
Aanvullende belastingen: Van FOD Financiën hebben we een herraming voor de
aanvullende personenbelasting ontvangen voor 2026 en de daaropvolgende jaren.
Deze geactualiseerde ramingen hebben we verwerkt in het meerjarenplan en bleken
tegen te vallen t.o.v. de ramingen die we voorjaar 2025 hadden ontvangen: 217.320
EUR minder in 2026, 286.706 EUR minder in 2027, 368.758 EUR minder in 2028 en
453.310 EUR minder in 2029.
Ook voor de onroerende voorheffing hebben we een raming voor de volgende jaren
ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst. Ook hier zullen we minder ontvangen
dan vorig jaar in de vorige raming werd meegedeeld: 26.442 EUR minder in 2026,
83.223 EUR minder in 2027 en 63.783 EUR minder in 2028.
Wanneer we de recentste ramingen van beide aanvullende belastingen vergelijken
met de vorige ramingen in ons bezit en dit extrapoleren over heel het meerjarenplan,
betekent dit ca. 2.500.000 EUR minder ontvangsten over heel de periode 2026-2031.
Nieuwe leningen: In het huidig meerjarenplan gaan we uit van een nieuw
leningpakket van 2.000.000 euro in 2027 en opnieuw 2.000.000 EUR in 2028.
Telkens gaan we uit van leningen over 20 jaar met een rentevoet van 4%, wat net
iets hoger ligt dan de huidige rentevoeten (rekening houdende met de marge van de
banken).
37 / 102
Documentatie
In de documentatie worden meer gedetailleerde gegevens en extra
achtergrondinformatie ter beschikking gesteld. Vooral het overzicht van de
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties worden tot op het niveau van de
jaarlijkse uitgaven en ontvangsten per actie verdient hierbij de nodige aandacht. Ook
andere specifieke zaken worden verder uitgesplitst of meer in detail weergegeven
opdat de voorgaande cijfers beter te begrijpen zijn. Deze documentatie bestaat uit:
- Het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met
bijhorende ramingen
- Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Het overzicht van de beleidsdomeinen en -velden
- Het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten per beleidsveld
- Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting en retributie die het
bestuur heft.
Daarnaast is de omgevingsanalyse te consulteren op de website van het lokaal
bestuur via:
https://www.wuustwezel.be/bestuur/bestuurlijke-organisatie/meerjarenplan-2026-
2031
38 / 102
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
2026-2031
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735)
Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel
Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos
Financieel directeur: Sven Symens
Boven beleidsdoelstelling: 1: Ruimte om te leven
Ruimte om te leven
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
38.068.820
39.063.858
40.163.226
41.093.248
42.248.093
43.247.755
Ontvangsten
41.058.207
41.810.363
43.090.842
44.307.215
45.280.592
46.294.318
Saldo
2.989.387
2.746.504
2.927.616
3.213.967
3.032.500
3.046.563
Investeringen
Uitgaven
10.391.608
9.534.986
5.414.639
2.947.857
2.412.391
1.695.994
Ontvangsten
1.423.561
3.123.561
123.561
123.561
123.561
123.561
Saldo
-8.968.047
-6.411.425
-5.291.078
-2.824.296
-2.288.830
-1.572.432
Financiering
Uitgaven
871.614
933.285
1.023.723
1.024.675
1.045.550
1.041.101
Ontvangsten
4.397.816
2.516.608
2.383.915
384.233
382.686
382.994
Saldo
3.526.202
1.583.323
1.360.192
-640.442
-662.864
-658.107
Beleidsdoelstelling: BD000001: Wuustwezel: een sociale, open, groene en dynamische
plattelandsgemeente
We zetten in op Wuustwezel als een sociale, open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te
wonen, te ondernemen, te recreëren, te beleven, … en waarbij we inspraak met en samenwerking tussen de inwoners zien
als maatschappijversterkend.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
322.720
211.557
221.499
189.048
210.649
193.689
Ontvangsten
2.725
2.725
2.725
2.725
2.725
2.725
Saldo
-319.995
-208.832
-218.774
-186.323
-207.924
-190.964
Investeringen
Uitgaven
1.257.000
610.015
131.030
376.046
186.061
121.077
Saldo
-1.257.000
-610.015
-131.030
-376.046
-186.061
-121.077
Financiering
Actieplan: AP000001: Einde aan armoede overal en in al zijn vormen
Verhogen van het inkomen van de allerarmsten + toegang tot basisvoorzieningen
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
0
0
100.000
50.000
50.000
Saldo
0
0
0
-100.000
-50.000
-50.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
39 / 102
Actie: AC000092: Nieuwe sociale site
Op de site van het oude schoolgebouw van De Wissel komt een nieuwe sociale site voor o.a. LDC Ter Wezel,
sociale kruidenier, De Stek, … De oude sociale site aan het Kattegat wordt afgebroken.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
0
0
100.000
50.000
50.000
Saldo
0
0
0
-100.000
-50.000
-50.000
Financiering
Actieplan: AP000002: Zorgen voor gezonde levens en het welzijn voor alle mensen van
alle leeftijden verbeteren
Helpen van alle mensen ter wereld om lang en gezond te kunnen leven
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
230.000
535.000
50.000
205.000
65.000
0
Saldo
-230.000
-535.000
-50.000
-205.000
-65.000
0
Financiering
Actie: AC000084: Sportschuur
Werken aan de Sportschuur, waaronder condensatieketel, schuifdeur, …
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
30.000
15.000
0
0
0
Saldo
0
-30.000
-15.000
0
0
0
Financiering
Actie: AC000085: Kleedkamers Loenhout
In sportpark De Dorens vernieuwen we de kleedkamers.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
40.000
505.000
5.000
0
0
0
Saldo
-40.000
-505.000
-5.000
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
40 / 102
Actie: AC000086: Sporthal Wuustwezel-centrum
Werken aan sporthal Wuustwezel-centrum, waaronder schuifdeur, condensatieketels, rookdetectie, … .
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
20.000
0
30.000
205.000
65.000
0
Saldo
-20.000
0
-30.000
-205.000
-65.000
0
Financiering
Actie: AC000506: Werken aan sportpark Kattegat
In sportpark Kattegat worden nog omgevingswerken gedaan van zodra Kon. Wuustwezel FC de nieuwe
gebouwen betrekt. Het BMX-parcours zal uitgebreid worden. Het oude gebouw van Kon. Wuustwezel FC zal
afgebroken worden.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
170.000
0
0
0
0
0
Saldo
-170.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actieplan: AP000003: Zorgen voor goed en inclusief onderwijs en mogelijkheden voor
levenslang leren voor allen promoten
Alle mensen moeten de kans hebben om te studeren, te leren en zich volledig te kunnen ontplooien
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
39.205
37.764
38.328
38.905
39.487
40.081
Saldo
-39.205
-37.764
-38.328
-38.905
-39.487
-40.081
Investeringen
Uitgaven
1.000
1.015
1.030
1.046
1.061
1.077
Saldo
-1.000
-1.015
-1.030
-1.046
-1.061
-1.077
Financiering
Actie: AC000046: De bibliotheek als kenniscentrum promoten en uitbouw zadenbib
Het decreet Lokaal Cultuurbeleid geeft de bibliotheek de expliciete opdracht om actief te zijn op het vlak van
geletterdheid (= niet hetzelfde als leesvaardigheid), cultuurspreiding, cultuurparticipatie en (cultuur)educatie.
Ook in het promoten van de deeleconomie, zoals bij de uitbouw van een zadenbibliotheek kan de bib een rol
spelen.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
1.400
1.422
1.442
1.464
1.486
1.508
Saldo
-1.400
-1.422
-1.442
-1.464
-1.486
-1.508
Investeringen
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
41 / 102
Actie: AC000047: Kinderen en jongeren, volwassenen en senioren aanzetten tot
traditioneel lezen
Dit door nauw met scholen samen te werken, onze dienstverlening aan hen aan te passen (o.m. busvervoer
tijdens de Jeugdboekenmaand), éénjarigen een Boekstart aan te bieden, meewerken aan de Kinder- en
Jeugdjury,… Ook volwassen en senioren blijven een belangrijke doelgroep.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
10.675
10.835
10.997
11.163
11.329
11.500
Saldo
-10.675
-10.835
-10.997
-11.163
-11.329
-11.500
Investeringen
Uitgaven
1.000
1.015
1.030
1.046
1.061
1.077
Saldo
-1.000
-1.015
-1.030
-1.046
-1.061
-1.077
Financiering
Actie: AC000048: Bereiken van personen met een leesbeperking en promoten van
bibliotheekcollectie bij moeilijk bereik
De bibliotheek van Wuustwezel blijft zwaar inzetten op doelgroepenwerking. Dit betreft mensen met fysieke
beperking of mentale beperking, anderstaligen of mensen die simpelweg niet graag lezen. Extra aandacht gaat
gaan naar anderstalige volwassenen.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
7.980
6.070
6.161
6.253
6.347
6.443
Saldo
-7.980
-6.070
-6.161
-6.253
-6.347
-6.443
Investeringen
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
42 / 102
Actie: AC000049: E-inclusie bevorderen: digitale toegang tot bibliografische en
fulltextdatabanken en bibliotheekport
Aanbod verzekeren van databank NBD, Go Press, e-boeken en e-fundels. Ook voorzien we enkel tablets zodat
mensen binnen de muren van de bib hiermee aan de slag kunnen.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
19.150
19.437
19.728
20.025
20.325
20.630
Saldo
-19.150
-19.437
-19.728
-20.025
-20.325
-20.630
Investeringen
Financiering
Actieplan: AP000004: Duurzame, inclusieve en bestendige economische groei
Creëren van kansen voor iedereen
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
42.400
32.900
42.400
32.900
42.400
32.900
Saldo
-42.400
-32.900
-42.400
-32.900
-42.400
-32.900
Investeringen
Uitgaven
12.000
0
0
0
0
0
Saldo
-12.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000022: Digitalisering en data voor ondernemers.
We zetten verder in op het (digitaal) ondernemingsloket en werken aan de uitbouw van een goede database.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Saldo
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
Investeringen
Uitgaven
10.000
0
0
0
0
0
Saldo
-10.000
0
0
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
43 / 102
Actie: AC000023: Organiseren van talrijke activiteiten ter ondersteuning van
ondernemers
Organiseren van talrijke activiteiten ter ondersteuning van ondernemers o.a. de tweejaarlijkse
ondernemingsavond, de jaarlijkse dorpsdag, de jobbeurs, de wekelijkse markt, de jaarlijkse eindejaarsactie.
Samenwerkingen versterken met project 2990, UNIZO, VOKA, ... en eventueel verder uitbreiden.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
32.500
23.000
32.500
23.000
32.500
23.000
Saldo
-32.500
-23.000
-32.500
-23.000
-32.500
-23.000
Investeringen
Financiering
Actie: AC000050: De bibliotheek als third place
De inrichting van een stille ruimte achteraan de bib van Wuustwezel (voormalig digipunt) opent perspectieven
voor de inrichting van een third place vooraan in de bib. De inkomhal kan dus zo worden ingericht dat iedereen
zich er welkom voelt. De ontvangstruimte is een plaats voor ontmoeting. De stille leesruimte achter in de
bibliotheek is zo ingericht dat mensen daar in stilte kunnen lezen of studeren (studieruimte).
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
2.000
0
0
0
0
0
Saldo
-2.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000093: Participatie en soc.activering/ATB: collectieve acties
In het kader van collectieve acties binnen participatie en soc.activering, onderneemt het lok.bestuur
verschillende acties, waaronder: -het project "samentuinen" -sensibilisering lok.armoede ism Soc.Kruidenier -
dag tegen armoede.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
Saldo
-6.400
-6.400
-6.400
-6.400
-6.400
-6.400
Investeringen
Financiering
Actieplan: AP000005: Ruimtelijk beleid (inclusief open ruimte, erfgoed en handhaving)
Bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en fauna
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
189.750
80.430
87.862
63.548
74.237
64.928
Ontvangsten
2.725
2.725
2.725
2.725
2.725
2.725
Saldo
-187.025
-77.705
-85.137
-60.823
-71.512
-62.203
Investeringen
Uitgaven
1.014.000
74.000
80.000
70.000
70.000
70.000
Saldo
-1.014.000
-74.000
-80.000
-70.000
-70.000
-70.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
44 / 102
Actie: AC000018: Opmaak van een nieuw gemeentelijk beleidsplan ruimte
Wuustwezel
Het GBR is de basis voor een goed functionerende klimaatbestendige gemeente op mensenmaat. Het GBR
vervangt het voormalige GRS. Binnen deze opdracht wordt ook een strategisch plan-MER opgemaakt.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Financiering
Actie: AC000019: Opmaak van erfgoedscans, woonstudie en studie bedrijventerrein
De gemeente Wuustwezel zoekt een balans tussen de vraag naar woningen, ruimte voor bedrijvigheid maar ook
het behoud van waardevol erfgoed en zal hiervoor de nodige studies uitvoeren.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
80.000
0
0
0
0
0
Saldo
-80.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000020: Uitbouw en gebruik maken van een extern expertisenetwerk
De complexiteit van de ruimtelijke vraagstukken neemt almaar toe. Er is vaak onvoldoende expertise in huis om
de snel veranderende wetgeving correct toe te passen. Om rechtszekerheid te bieden aan onze burgers doen we
beroep op studiebureaus of externe experts.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Saldo
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Investeringen
Financiering
Actie: AC000021: PFAS
Beschrijvend bodemonderzoek en saneringen
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
100.000
0
0
0
0
0
Saldo
-100.000
0
0
0
0
0
Investeringen
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
45 / 102
Actie: AC000033: Beheer, behoud en ontsluiting erfgoed en landschappen
Door middel van samenwerking met verschillende partners worden ons erfgoed en landschappen opengesteld:
1. Met ondersteuning vanuit Erfgoed Voorkempen (IOED & Culturele Erfgoedcel) blijven we inzetten op het
beheer, behoud en ontsluiting van het erfgoed van Wuustwezel en omstreken.
2. Samen met RLDVK wordt het beheersplan van onze beschermde dorpskern Wuustwezel uitgevoerd,
waaronder ook de erfgoedzorg voor het funeraire erfgoed.
3. Ook voor de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in onze gemeente gaan we de samenwerking aan met
RLDVK en gaan in dialoog met de eigenaars voor het behoud van ons erfgoed.
4. Samen met Kempens Landschap blijven we inzetten op het beheersplan voor het Domein Franciscanessen,
waaronder de ontsluiting van het religieuze erfgoed, evenals een goede toegankelijkheid van het domein.
5. We gaan op onderzoek naar de geschiedenis van onze straatnamen en brengen op deze manier de verhalen
over belangrijke personen, plaatsen en gebeurtenissen van vroeger doorheen onze gemeente. Het biedt
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een escape-dorpsspel samen met Toerisme.
6. De financiële en logistieke ondersteuning voor de heemkundige kring worden voortgezet. Met deze
vrijwilligersorganisatie zal een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden.
7. In samenspraak met onze regionale en lokale partners waakt het lokaal bestuur over het behoud van de reeds
bestaande erfgoeddatabanken, en voorziet de mogelijkheden tot uitbreiding ervan tot een centrale
erfgoeddatabank voor de toekomst.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
74.750
65.430
72.862
48.548
59.237
49.928
Ontvangsten
2.725
2.725
2.725
2.725
2.725
2.725
Saldo
-72.025
-62.705
-70.137
-45.823
-56.512
-47.203
Investeringen
Uitgaven
34.000
4.000
10.000
0
0
0
Saldo
-34.000
-4.000
-10.000
0
0
0
Financiering
Actie: AC000007: Aankoop van grond(restant)en
Gronden aankopen of op andere manieren verwerven zodat deze nuttig kunnen aangewend worden voor
eventuele toekomstige projecten
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
850.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Saldo
-850.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Financiering
Actieplan: AP000006: Participatie en kindvriendelijkheid voorop
We streven naar maximale kindvriendelijkheid waarbij kinderen en jongeren impact hebben en we extra aandacht
hebben voor zij die daar nood aan hebben.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
51.365
60.463
52.909
53.695
54.525
55.780
Saldo
-51.365
-60.463
-52.909
-53.695
-54.525
-55.780
Investeringen
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
46 / 102
Actie: AC000012: Buurtwerking "Vindplaatsgericht werken"
Het project van Overkop antennepunt van Arktos vzw heeft zijn start gemaakt en is gehuisvest op sociale site
aan het sportpark Kattegat. We zetten dit project verder en geven jongeren een veilige plek.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
37.865
38.433
39.009
39.595
40.275
40.880
Saldo
-37.865
-38.433
-39.009
-39.595
-40.275
-40.880
Investeringen
Financiering
Actie: AC000036: Kindvriendelijk label.
We willen het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten verlengen. Hiervoor laten we ons begeleiden door
Bataljong. Daarnaast versterken we onze communicatie en inspraak met jongeren en maken dit zichtbaar.
Verder brengen we infrastructuur en het speelweefselplan etc. beter in kaart, voor een duidelijke en
toegankelijke communicatie.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
1.500
9.850
1.500
1.500
1.500
1.500
Saldo
-1.500
-9.850
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
Investeringen
Financiering
Actie: AC000008: Stimuleren van inspraak en burgerparticipatie en verhogen van het
maatschappelijk draagvlak
Inspraak blijft een belangrijke kapstok. Dit zorgt voor draagvlak, mede-eigenaarschap en actief burgerschap.
Hiervoor hanteren we een mix van methodieken, waaronder ook het platform Citizenlab, gekend als Wuustwezel
Wenst.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
12.000
12.180
12.400
12.600
12.750
13.400
Saldo
-12.000
-12.180
-12.400
-12.600
-12.750
-13.400
Investeringen
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
47 / 102
Beleidsdoelstelling: BD000002: Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en
toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers
Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en gebruikers.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
6.304.202
6.448.028
6.663.944
6.844.859
7.036.682
7.243.605
Ontvangsten
29.460
0
0
0
0
0
Saldo
-6.274.742
-6.448.028
-6.663.944
-6.844.859
-7.036.682
-7.243.605
Investeringen
Uitgaven
6.691.758
7.377.471
3.563.086
1.156.243
805.694
684.688
Ontvangsten
1.300.000
3.000.000
0
0
0
0
Saldo
-5.391.758
-4.377.471
-3.563.086
-1.156.243
-805.694
-684.688
Financiering
Uitgaven
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ontvangsten
325.700
140.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Saldo
315.700
130.000
0
0
0
0
Actieplan: AP000010: Een groen, ecologisch en duurzaam Wuustwezel
Omgaan met de gevolgen van de opwarming van de aarde
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
106.500
106.500
96.500
96.500
86.500
86.500
Ontvangsten
29.460
0
0
0
0
0
Saldo
-77.040
-106.500
-96.500
-96.500
-86.500
-86.500
Investeringen
Uitgaven
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Saldo
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
Financiering
Uitgaven
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ontvangsten
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Actie: AC000014: Klimaatbesparende maatregelen
I.k.v. burgemeestersconvenant en LEKP kunnen allerlei klimaatbesparende maatregelen genomen of
ondersteund worden.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
Ontvangsten
29.460
0
0
0
0
0
Saldo
7.960
-21.500
-21.500
-21.500
-21.500
-21.500
Investeringen
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
48 / 102
Actie: AC000015: Renteloze leningen voor groene investeringen
Om groene investeringen door verenigingen aan te moedigen wil het gemeentebestuur renteloze leningen
toekennen. Het betreft een lening van max. 10.000 EUR/investeringsproject, terugbetaalbaar over 5 jaar.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Uitgaven
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ontvangsten
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Actie: AC000016: Omgaan met invasieve exoten, plagen en (potentieel) hinderlijke
inheemse fauna en flora
Bestrijding exotische fauna en flora. Beheer en beheersing van plagen en potentieel hinder veroorzakende
(inheemse) fauna en flora.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
35.000
35.000
25.000
25.000
15.000
15.000
Saldo
-35.000
-35.000
-25.000
-25.000
-15.000
-15.000
Investeringen
Financiering
Actie: AC000017: Maatregelen ter verbetering van het groen-blauwe peil inclusief
planten van nieuwe bomen.
De gemeente kiest resoluut voor meer ruimte voor water en groen, via gerichte onthardings- en
vergroeningstrajecten, participatieve acties en het versterken van de ecologische samenhang in het landschap.
Met een brede waaier aan initiatieven van boomplantacties tot trage wegen en landschapsontwikkeling
bouwen we aan een klimaatrobuuste, biodiverse en aangename leefomgeving voor iedereen.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Investeringen
Uitgaven
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Saldo
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
49 / 102
Actie: AC000071: Ontharden van wegen en voetpaden
Waar mogelijk ontharden van bepaalde stroken van wegen en/of voetpaden
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Financiering
Actieplan: AP000011: Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen
Bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en fauna
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
1.921.343
1.950.163
1.979.415
2.009.107
2.039.243
2.069.832
Saldo
-1.921.343
-1.950.163
-1.979.415
-2.009.107
-2.039.243
-2.069.832
Investeringen
Financiering
Actie: AC000006: Samenwerking met Igean
Lokaal bestuur Wuustwezel is partner binnen Igean Milieu & veiligheid en Igean Dienstverlening en leveren onze
bijdrage voor een goede werking van Igean
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
1.921.343
1.950.163
1.979.415
2.009.107
2.039.243
2.069.832
Saldo
-1.921.343
-1.950.163
-1.979.415
-2.009.107
-2.039.243
-2.069.832
Investeringen
Financiering
Actieplan: AP000012: Bevordering van vreedzame, inclusieve en rechtvaardige
samenlevingen en effectieve instellingen
Veilige samenlevingen en overheden die effectief en eerlijk werken
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
4.154.759
4.339.071
4.520.540
4.691.564
4.863.047
5.040.176
Saldo
-4.154.759
-4.339.071
-4.520.540
-4.691.564
-4.863.047
-5.040.176
Investeringen
Uitgaven
344.908
379.971
2.363.086
365.243
367.444
369.688
Saldo
-344.908
-379.971
-2.363.086
-365.243
-367.444
-369.688
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
50 / 102
Actie: AC000004: Samenwerking met politiezone Grens
Lokaal bestuur Wuustwezel is partner binnen politiezone Grens en leveren onze bijdrage voor een goede
werking van de politie
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
3.275.073
3.406.076
3.542.319
3.684.012
3.831.372
3.984.627
Saldo
-3.275.073
-3.406.076
-3.542.319
-3.684.012
-3.831.372
-3.984.627
Investeringen
Uitgaven
103.671
105.744
107.859
110.016
112.217
114.461
Saldo
-103.671
-105.744
-107.859
-110.016
-112.217
-114.461
Financiering
Actie: AC000005: Samenwerking met Brandweerzone Rand
Lokaal bestuur Wuustwezel is partner binnen brandweerzone Rand en leveren onze bijdrage voor een goede
werking van de brandweer
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
877.262
930.535
975.721
1.005.017
1.029.100
1.052.934
Saldo
-877.262
-930.535
-975.721
-1.005.017
-1.029.100
-1.052.934
Investeringen
Uitgaven
241.237
255.227
255.227
255.227
255.227
255.227
Saldo
-241.237
-255.227
-255.227
-255.227
-255.227
-255.227
Financiering
Actie: AC000080: Brandweerkazerne
Werken aan de brandweerkazerne, waaronder de uitvoering van het masterplan
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
19.000
2.000.000
0
0
0
Saldo
0
-19.000
-2.000.000
0
0
0
Financiering
Actie: AC000098: Het plaatsen van camera's.
Het plaatsen van camera's kan helpen om zowel preventief als restrictief op te treden tegen overtreders.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
2.424
2.460
2.500
2.535
2.575
2.615
Saldo
-2.424
-2.460
-2.500
-2.535
-2.575
-2.615
Investeringen
Financiering
Actieplan: AP000007: Zorgen voor goed en inclusief onderwijs en mogelijkheden voor
levenslang leren voor allen promoten
Alle mensen moeten de kans hebben om te studeren, te leren en zich volledig te kunnen ontplooien
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
51 / 102
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
25.000
0
0
0
0
0
Saldo
-25.000
0
0
0
0
0
Investeringen
Uitgaven
2.281.000
5.040.000
110.000
0
0
0
Ontvangsten
1.300.000
3.000.000
0
0
0
0
Saldo
-981.000
-2.040.000
-110.000
0
0
0
Financiering
Actie: AC000081: GLS Klim Op
Werken aan GLS Klim Op, waaronder dak turnzaal, rookdetectie, verluchtingsinstalllatie, condensatieketels, …
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
25.000
0
0
0
0
0
Saldo
-25.000
0
0
0
0
0
Investeringen
Uitgaven
110.000
0
110.000
0
0
0
Saldo
-110.000
0
-110.000
0
0
0
Financiering
Actie: AC000082: GLS De Wissel
Nieuw gebouw GLS De Wissel
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
2.136.000
5.000.000
0
0
0
0
Ontvangsten
1.300.000
3.000.000
0
0
0
0
Saldo
-836.000
-2.000.000
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000083: Kunstacademie
Werken aan de academie, waaronder condensatieketel, schilderwerken, …
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
35.000
40.000
0
0
0
0
Saldo
-35.000
-40.000
0
0
0
0
Financiering
Actieplan: AP000009: Een robuuste en duurzame infrastructuur opbouwen
Ontwikkelen van infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
52 / 102
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
96.600
52.294
67.489
47.689
47.892
47.097
Saldo
-96.600
-52.294
-67.489
-47.689
-47.892
-47.097
Investeringen
Uitgaven
4.005.850
1.897.500
1.030.000
731.000
378.250
255.000
Saldo
-4.005.850
-1.897.500
-1.030.000
-731.000
-378.250
-255.000
Financiering
Ontvangsten
315.700
130.000
0
0
0
0
Saldo
315.700
130.000
0
0
0
0
Actie: AC000024: Infrastructuurtoelages verenigingen
Onze verenigingen hebben lokalennoden, over alle sectoren heen. We willen ernaar streven dat de verenigingen
zoveel mogelijk zelf ownership en verantwoordelijkheid nemen richting de bouw en onderhoud van hun lokalen.
Om dit te bewerkstelligen willen we hen op een realistisch haalbare en gelijkwaardige manier ondersteunen.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
Saldo
-13.500
-13.500
-13.500
-13.500
-13.500
-13.500
Investeringen
Financiering
Actie: AC000027: Verbeteren van sportinfrastructuur en -uitrusting met oog op breed
gebruik
Aan de hand van verschillende investeringen wenst de sportdienst in te zetten op het onderhoud van bestande
sportinfrastructuur en potentiële uitbreiding ervan. Zo zal er o.a. geïnvesteerd worden in:
- Afdekmatten sporthal Koch
- Ballenvangers gemeentelijke voetbalvelden
- Mobiele pumptrack: het huren van een mobiele pumptrack komt tegemoet aan de toenemende vraag naar
infrastructuur voor Urban sports (BMX, dirt biken, skaten, steppen…) binnen onze gemeente. Er zal gestart
worden met de tijdelijke plaatsing in 1 dorpskern als start, om van daaruit te bekijken of er voldoende
draagkracht is voor een roulatiesysteem of definitieve inrichting
Aan de hand van verschillende beweegroutes zetten wij bij de sportdienst graag in op manieren om onze
inwoners binnen een gecontroleerde en duurzame setting op hun eigen tempo en aangepast aan hun eigen
mogelijkheden in beweging te krijgen/houden. Dit alles zo laagdrempelig mogelijk aan de hand van :
- Bijkomende loopomlopen in Wuustwezel en Loenhout in samenwerking met Sport Vlaanderen
- Bewegingspad “route in beweging” onderhouden en vernieuwen
- Permanente mountainbike- of gravelroute in samenwerking met Sport Vlaanderen, ANB, lokale
fietsverenigingen
Versterken van G-sport en inclusie:
We zetten in op een versterken van een inclusief (G-)sportbeleid. Met de eerder opgerichte G-denktank denken
we aan:
- Optimaliseren van de gemeentelijke website
- Verbeteren van het huidige inclusieve aanbod met voldoende aandacht voor gezinnen die het financieel
moeilijk hebben
- Organiseren van een groei-/vormingsdag
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
5.000
0
0
0
0
0
Saldo
-5.000
0
0
0
0
0
Investeringen
Uitgaven
20.000
0
0
0
0
0
Saldo
-20.000
0
0
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
53 / 102
Actie: AC000028: Ontwikkelen van routes naar beweging op maat/tempo van elke
inwoner
Aan de hand van verschillende beweegroutes zetten wij bij de sportdienst graag in op manieren om onze
inwoners binnen een gecontroleerde en duurzame setting op hun eigen tempo en aangepast aan hun eigen
mogelijkheden in beweging te krijgen/houden. Gaande van jonge kinderen tot grootouders, gaande van
individueel tot in groep bewegen, gaande van sporten met tot zonder een fysieke beperking, ….
Dit alles zo laagdrempelig mogelijk aan de hand van:
- Loopomlopen Wuustwezel en Loenhout: naar analogie van de loopomloop in Gooreind wensen we ook in
Loenhout en Wuustwezel de mensen de mogelijkheid te geven om in de eigen groene leefomgeving aan hun
fysieke conditie te werken. In samenwerking met Sport Vlaanderen en eventuele fervente lokale lopers kunnen
de juiste startlocaties, parcours en promotie uitgewerkt worden.
- Bewegingspad “Route in beweging”: de bestaande beweegroute is aan vernieuwing toe. Er zal in een eerste fase
een basisroute voorzien worden waarbij inwoners regelmatig gestimuleerd worden tot eenvoudige
bewegingsoefeningen, uitvoerbaar voor iedereen.
- Permanente mountainbike- of gravelroute: naar analogie van de bewegwijzerde mountainbikeroutes in de
omliggende gemeenten wenst de sportdienst ook via bewegwijzerde mountainbike of gravelbikeroutes de
inwoners de mogelijkheid te geven op eigen tempo en in de eigen groene leefomgeving aan hun fysieke conditie
te werken. In samenwerking met Sport Vlaanderen, lokale fietsverenigingen, ANB en andere partners kunnen de
juiste locaties, parcours en promotie uitgewerkt worden.
Versterken van G-sport en inclusie:
Ook op de weg naar (meer) beweging voor inwoners met een beperking wordt ingezet door het versterken van
het inclusief (G-)sportbeleid. In samenwerking met een eerder opgerichte denktank zal er gekeken worden naar
de optimalisatie van de gemeentelijke website, zodoende inwoners eenvoudiger hun weg vinden naar informatie
over de bestaande G-sportmogelijkheden, subsidies en desbetreffende ondersteuning. Daarnaast wordt er
gefocust op het verbeteren van het huidige inclusieve aanbod aan de hand van praktische handleidingen met
antwoorden op FAQ’s, alsook een groei-/vormingsdag voor de lokale sportclubs.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
10.500
15.583
30.666
10.752
10.837
9.925
Saldo
-10.500
-15.583
-30.666
-10.752
-10.837
-9.925
Investeringen
Financiering
Actie: AC000035: Onderhoud en materiaal voor GC Kadans om deze hedendaags te
krijgen voor de volgende 25 jaar.
Voor GC Kadans de vernieuwing van licht- en geluidsinstallatie (gefaseerd). Kwaliteitsvol basismateriaal,
geluidsdempende materialen, nieuwe magneetdeuren, podiumdoeken, mobiele batterijen, scherm, regietafel,
computer regie, koeltoog, Ventilatie en verluchting, herbekijken van inrichting foyer/vestiaire/poetsberging op
basis van studie (binnenhuis)architect, evenals de uitbreiding van de kunstacademie herbekijken m.n. drumklas,
kleedkamers nabij kunstacademie integreren of bijbouwen + exporuimte beeldende kunst
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
5.000
5.075
5.151
5.228
5.307
5.386
Saldo
-5.000
-5.075
-5.151
-5.228
-5.307
-5.386
Investeringen
Uitgaven
30.000
25.000
90.000
40.000
225.000
205.000
Saldo
-30.000
-25.000
-90.000
-40.000
-225.000
-205.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
54 / 102
Actie: AC000037: De speelterreinen worden onderhouden, vernieuwd of vergroend
We voorzien in het onderhoud, herstellingen, vernieuwing en aanleg van bestaande/nieuwe speelterreinen.
We zorgen ook voor een visie d.m.v. een speelweefselplan in elke deelgemeente. Daarnaast leggen we enkele
accenten, bv. openbare peuter- en kleuterspeelkansen en toegankelijke speelbossen.
Met In Kaart kunnen we data over de gemeente overzichtelijk in kaart brengen waardoor acties onderbouwd en
inwoners op een duidelijke manier geïnformeerd kunnen worden.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
62.600
18.136
18.172
18.209
18.248
18.286
Saldo
-62.600
-18.136
-18.172
-18.209
-18.248
-18.286
Investeringen
Uitgaven
135.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
-135.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Financiering
Actie: AC000038: Natuurlijk landschaps- en speelruimte Hofakker
Ten noorden van de nieuwe woonontwikkeling Hofakker zal ruimte komen voor een groenruimte met
speelkansen.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
50.000
0
0
0
0
Saldo
0
-50.000
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000052: Dorpsstraat-Kampweg alternatieve fietsroute
Een veilige fietsroute om het traject tussen Dorspsstraat en Kampweg te overbruggen.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
135.000
0
0
0
0
0
Saldo
-135.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000053: Molenakkerstraat - Bareelstraat - Brechtseweg- Akkerweg
Voornamelijk rioleringswerken in Molenakkerstraat - Bareelstraat - Brechtseweg- Akkerweg, die grotendeels via
het Hidrorio-fonds kunnen gefinancierd worden
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
135.000
0
0
0
0
Saldo
0
-135.000
0
0
0
0
Financiering
Ontvangsten
0
130.000
0
0
0
0
Saldo
0
130.000
0
0
0
0
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
55 / 102
Actie: AC000054: Bredabaan - van Braken tot grens
Rioleringswerken Bredabaan - van Braken tot grens
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
5.000
0
0
0
0
0
Saldo
-5.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000055: Dorpsstraat
Werken aan de Dorpsstraat
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
97.000
0
0
0
0
0
Saldo
-97.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000056: Kalmthoutsesteenweg fietspad (ontbrekende gedeelte)
We starten de studiekosten op voor het ontbrekende fietspad aan de Kalmthoutsesteenweg. De werken zelf zijn
voor de Vlaamse overheid aangezien het een gewestweg is.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
10.000
0
0
0
0
0
Saldo
-10.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000057: Kalmthoutsesteenweg heraanleg voet- en fietspad
We starten de studiekosten op voor de heraanleg van het voet- en fietspad aan de Kalmthoutsesteenweg. De
werken zelf zijn voor de Vlaamse overheid aangezien het een gewestweg is.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
5.000
0
0
0
0
0
Saldo
-5.000
0
0
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
56 / 102
Actie: AC000058: Sint-Lenaartseweg fietspad (brug tot Brecht)
Aanleg van een fietspad aan de Sint-Lenaartseweg, voor het gedeelte van de brug tot Brecht. Alvorens de werken
te kunnen aanvatten, moeten nog de nodige grondverwervingen gebeuren.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
930.000
500.000
600.000
0
0
0
Saldo
-930.000
-500.000
-600.000
0
0
0
Financiering
Actie: AC000059: Sint-Lenaartseweg dorpskern
Heraanleg van voetpad en parkeerstrook aan de Sint-Lenaartseweg in de dorpskern van Loenhout
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
50.000
0
0
0
0
0
Saldo
-50.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000060: Verbeteringswerken Gemeentebos
Verbeteringswerken in Gemeentebos o.a. voetpaden
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
751.000
0
0
0
0
0
Saldo
-751.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000063: Kruisstraat
Werken aan de Kruisstraat
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
0
0
100.000
0
0
Saldo
0
0
0
-100.000
0
0
Financiering
Actie: AC000064: Rijsvennen - Vlaanderenstraat
Werken aan de Rijsvennen - Vlaanderenstraat
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
235.000
0
0
0
0
0
Saldo
-235.000
0
0
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
57 / 102
Actie: AC000065: Schaapsdijk en Korte Gasthuisdreef
(Riolerings)werken aan Schaapsdijk en Korte Gasthuisdreef
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
371.700
0
0
0
0
0
Saldo
-371.700
0
0
0
0
0
Financiering
Ontvangsten
315.700
0
0
0
0
0
Saldo
315.700
0
0
0
0
0
Actie: AC000066: Verharding wegen in woongebied met bosrijk karakter
Verharding wegen in woongebied met bosrijk karakter i.s.m. met rioleringswerken Aquafin
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
10.000
10.000
260.000
260.000
0
0
Saldo
-10.000
-10.000
-260.000
-260.000
0
0
Financiering
Actie: AC000067: Baan - Kruisweg - Heistraat
(Riolerings)werken Baan - Kruisweg - Heistraat
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
290.000
520.000
0
0
0
0
Saldo
-290.000
-520.000
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000068: Grotstraat
Verbeteringswerken aan o.m. voetpaden en goten in de Grotstraat
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
0
15.000
271.000
0
0
Saldo
0
0
-15.000
-271.000
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
58 / 102
Actie: AC000069: Aanleg voetpad Bredabaan
Nieuw voetpad Bredabaan tussen voormalige sigarenfabriek en woonzorgcentrum
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
0
0
0
83.250
0
Saldo
0
0
0
0
-83.250
0
Financiering
Actie: AC000070: Oud-Dorpsstraat
Werken aan de Oud-Dorpsstraat: kruispunt met Hofdreef en Dijkweg
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
0
0
10.000
20.000
0
Saldo
0
0
0
-10.000
-20.000
0
Financiering
Actie: AC000077: Sint-Jozefsite te Gooreind
Afbraak oude site Sint-Jozef in Gooreind, heropstart studie nieuwe invulling.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
40.000
600.000
0
0
0
0
Saldo
-40.000
-600.000
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000087: GC 't Schoolhuis
Werken aan 't Schoolhuis, waaronder gevelreiniging, …
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
7.500
0
0
0
0
Saldo
0
-7.500
0
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
59 / 102
Actie: AC000088: Bibliotheek Wuustwezel-centrum
Werken aan de bibliotheek en Poort naar het Platteland, waaronder waterdichting van de kelder, nieuwe
dakgoten, herinplanten groendak, …
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
18.000
0
15.000
0
0
0
Saldo
-18.000
0
-15.000
0
0
0
Financiering
Actie: AC000505: Ondersteunen van verenigingen bij aanleg van sportinfrastructuur
Aanleg kunstgrasveld op terreinen Gooreind VV
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
650.000
0
0
0
0
0
Saldo
-650.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000507: Heraanleg Akkerstraat
Heraanleg van de Akkerstraat
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
165.400
0
0
0
0
0
Saldo
-165.400
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000508: fietspad Molenstraat
Aanleg van een nieuw fietspad in de Molenstraat.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
57.750
0
0
0
0
0
Saldo
-57.750
0
0
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
60 / 102
Beleidsdoelstelling: BD000003: De gemeentelijke dienstverlening handhaven en
verbeteren waar nodig
De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
31.441.898
32.404.273
33.277.782
34.059.341
35.000.761
35.810.461
Ontvangsten
41.026.022
41.807.638
43.088.117
44.304.490
45.277.867
46.291.593
Saldo
9.584.124
9.403.364
9.810.334
10.245.149
10.277.106
10.481.132
Investeringen
Uitgaven
2.442.850
1.547.500
1.720.523
1.415.568
1.420.636
890.228
Ontvangsten
123.561
123.561
123.561
123.561
123.561
123.561
Saldo
-2.319.289
-1.423.939
-1.596.961
-1.292.007
-1.297.075
-766.667
Financiering
Uitgaven
861.614
923.285
1.013.723
1.014.675
1.035.550
1.031.101
Ontvangsten
4.072.116
2.376.608
2.373.915
374.233
372.686
372.994
Saldo
3.210.502
1.453.323
1.360.192
-640.442
-662.864
-658.107
Actieplan: AP000013: Dagelijkse werking beleidsdomein algemene financiering
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
421.900
495.412
559.461
541.216
530.483
511.653
Ontvangsten
27.337.301
28.056.560
29.132.557
30.125.538
30.794.871
31.687.994
Saldo
26.915.400
27.561.148
28.573.096
29.584.322
30.264.389
31.176.341
Investeringen
Financiering
Uitgaven
861.614
923.285
1.013.723
1.014.675
1.035.550
1.031.101
Ontvangsten
4.072.116
2.376.608
2.373.915
374.233
372.686
372.994
Saldo
3.210.502
1.453.323
1.360.192
-640.442
-662.864
-658.107
Actie: AC000500: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Algemene financiering'
Dagelijkse werking beleidsdomein 'Algemene financiering'
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
421.900
495.412
559.461
541.216
530.483
511.653
Ontvangsten
27.337.301
28.056.560
29.132.557
30.125.538
30.794.871
31.687.994
Saldo
26.915.400
27.561.148
28.573.096
29.584.322
30.264.389
31.176.341
Investeringen
Financiering
Uitgaven
861.614
923.285
1.013.723
1.014.675
1.035.550
1.031.101
Ontvangsten
4.072.116
2.376.608
2.373.915
374.233
372.686
372.994
Saldo
3.210.502
1.453.323
1.360.192
-640.442
-662.864
-658.107
Actieplan: AP000014: Dagelijkse werking beleidsdomein individu en samenleving
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
61 / 102
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
6.401.988
6.747.001
7.022.556
7.431.306
7.849.945
8.256.525
Ontvangsten
520.250
455.835
462.418
469.099
475.881
482.764
Saldo
-5.881.738
-6.291.166
-6.560.138
-6.962.207
-7.374.065
-7.773.762
Investeringen
Uitgaven
188.000
144.500
126.023
127.568
129.136
130.728
Saldo
-188.000
-144.500
-126.023
-127.568
-129.136
-130.728
Financiering
Actie: AC000501: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Individu en samenleving'
Dagelijkse werking beleidsdomein 'Individu en samenleving'
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
6.401.988
6.747.001
7.022.556
7.431.306
7.849.945
8.256.525
Ontvangsten
520.250
455.835
462.418
469.099
475.881
482.764
Saldo
-5.881.738
-6.291.166
-6.560.138
-6.962.207
-7.374.065
-7.773.762
Investeringen
Uitgaven
188.000
144.500
126.023
127.568
129.136
130.728
Saldo
-188.000
-144.500
-126.023
-127.568
-129.136
-130.728
Financiering
Actieplan: AP000015: Dagelijkse werking beleidsdomein doorstroming en vestiging
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
5.480.407
5.571.752
5.662.418
5.773.184
5.877.557
5.989.459
Ontvangsten
2.109.582
2.134.966
2.170.730
2.222.643
2.392.923
2.322.908
Saldo
-3.370.824
-3.436.786
-3.491.688
-3.550.541
-3.484.634
-3.666.551
Investeringen
Uitgaven
733.000
600.000
680.000
520.000
470.000
470.000
Ontvangsten
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Saldo
-653.000
-520.000
-600.000
-440.000
-390.000
-390.000
Financiering
Actie: AC000039: Vervangen voertuigen
Voor een goede werking van onze diensten moeten de voertuigen tijdig vervangen worden
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
154.000
150.000
260.000
100.000
50.000
50.000
Saldo
-154.000
-150.000
-260.000
-100.000
-50.000
-50.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
62 / 102
Actie: AC000040: Aankoop machines
Voor een goede werking van onze technische en poetsdiensten moeten de machines en uitrusting tijdig
vervangen worden
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
-75.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Financiering
Actie: AC000502: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Doorstroming en vestiging'
Dagelijkse werking beleidsdomein 'Doorstroming en vestiging'
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
5.480.407
5.571.752
5.662.418
5.773.184
5.877.557
5.989.459
Ontvangsten
2.109.582
2.134.966
2.170.730
2.222.643
2.392.923
2.322.908
Saldo
-3.370.824
-3.436.786
-3.491.688
-3.550.541
-3.484.634
-3.666.551
Investeringen
Uitgaven
504.000
400.000
370.000
370.000
370.000
370.000
Ontvangsten
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Saldo
-424.000
-320.000
-290.000
-290.000
-290.000
-290.000
Financiering
Actieplan: AP000016: Dagelijkse werking beleidsdomein cultuur en vrije tijd
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
7.614.127
7.764.903
7.899.721
8.055.313
8.195.658
8.357.041
Ontvangsten
4.974.456
5.065.477
5.156.836
5.250.265
5.344.996
5.441.859
Saldo
-2.639.671
-2.699.426
-2.742.885
-2.805.047
-2.850.662
-2.915.182
Investeringen
Uitgaven
295.850
86.500
65.500
77.500
50.500
50.500
Saldo
-295.850
-86.500
-65.500
-77.500
-50.500
-50.500
Financiering
Actie: AC000001: Kerk Wuustwezel-centrum
Onderhoud van de kerk van Wuustwezel-centrum en bijhorende verplichtingen naar de kerkfabriek
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
2.500
0
0
0
0
0
Saldo
-2.500
0
0
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
63 / 102
Actie: AC000002: Kerk Gooreind
Onderhoud van de kerk van Gooreind bijhorende verplichtingen naar de kerkfabriek
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
92.500
0
0
0
0
0
Saldo
-92.500
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000025: Regiosamenwerking oprichting IGS-cultuur
Momenteel lopen er verschillende regionale samenwerkingsverbanden. De Vlaamse regering streeft om tot een
meervoudige samenwerking te komen binnen de referentieregio’s onder bestaande of nog op te richten IGS-en.
Er zal dus een denkoefening moeten gebeuren waarbij we bekijken welke huidige samenwerkingsverbanden
geïntegreerd kunnen worden onder de nog op te richten IGS.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
Actie: AC000026: Vrijwilligersbeleid
We werken rond een vrijwilligersbeleid, waarbij we ons aansluiten bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
en ons laten begeleiden bij de visieopmaak. We openen een vacature-widget op de gemeentelijke website.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
2.135
10.391
1.397
10.403
1.409
10.415
Ontvangsten
0
200
0
200
0
200
Saldo
-2.135
-10.191
-1.397
-10.203
-1.409
-10.215
Investeringen
Financiering
Actie: AC000029: Ondersteuning uitgaanscultuur
Organisatoren zoveel mogelijk ondersteunen en begeleiden in hun verantwoordelijkheid om veilige en
toegankelijke evenementen te organiseren om zo een veilig uitgangsklimaat te creëren. Dit o.a. door
constructieve begeleiding, sensibiliseringsmateriaal, extra uitleenmateriaal zoals inzameleilanden en
noodsignalisatie.
Tevens voorzien we een nieuwe subsidie voor verenigingen om tussen te komen in de kosten van
bewakingsfirma's bij evenementen/fuiven.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
15.000
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
Saldo
-15.000
-16.400
-16.400
-16.400
-16.400
-16.400
Investeringen
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
64 / 102
Actie: AC000003: Kerk Loenhout
Onderhoud van de kerk van Loenhout en bijhorende verplichtingen naar de kerkfabriek
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
2.500
0
0
0
0
0
Saldo
-2.500
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000032: Kunst in het straatbeeld
Beschilderen van muren en pleinen (speel-sport-en/of parkeerterreinen) met kunst (en/of poëzie) d.m.v. een
participatietraject i.s.m. kunstenaars in elke dorpskern, evenals het in kaart brengen en ontsluiten van de
kunstobjecten in onze openbare ruimte mbt symboliek, ontstaan, info kunstenaar,...
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
0
0
20.000
0
0
Saldo
0
0
0
-20.000
0
0
Financiering
Actie: AC000503: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Cultuur en vrije tijd'
Dagelijkse werking beleidsdomein 'Cultuur en vrije tijd'
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
7.596.992
7.738.112
7.881.924
8.028.510
8.177.849
8.330.226
Ontvangsten
4.974.456
5.065.277
5.156.836
5.250.065
5.344.996
5.441.659
Saldo
-2.622.536
-2.672.835
-2.725.088
-2.778.444
-2.832.853
-2.888.567
Investeringen
Uitgaven
198.350
86.500
65.500
57.500
50.500
50.500
Saldo
-198.350
-86.500
-65.500
-57.500
-50.500
-50.500
Financiering
Actieplan: AP000017: Dagelijkse werking beleidsdomein welzijn
Het zgn. overig of gelijkblijvend beleid binnen dit beleidsdomein
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
9.220.826
9.520.568
9.759.951
9.870.145
10.109.077
10.229.714
Ontvangsten
6.025.686
6.035.952
6.106.627
6.177.892
6.210.036
6.296.801
Saldo
-3.195.140
-3.484.616
-3.653.323
-3.692.253
-3.899.041
-3.932.913
Investeringen
Uitgaven
32.000
10.000
10.000
10.000
17.000
10.000
Ontvangsten
43.561
43.561
43.561
43.561
43.561
43.561
Saldo
11.561
33.561
33.561
33.561
26.561
33.561
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
65 / 102
Actie: AC000034: Ondersteuning kinderopvang
Het Huis van het Kind en Lokaal Loket Kinderopvang worden verder uitgebouwd. Ze zorgen voor een lokaal en
regionaal netwerk met partners rond opvoeding en kinderopvang. Daarnaast willen we bestaande en nieuwe
kinderopvangvoorzieningen ondersteunen via subsidies.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
91.375
34.197
96.612
34.580
97.002
34.975
Ontvangsten
198.767
12.282
12.466
12.653
12.843
13.035
Saldo
107.392
-21.916
-84.146
-21.927
-84.160
-21.940
Investeringen
Financiering
Actie: AC000504: Dagelijkse werking beleidsdomein 'Welzijn en opvang'
Dagelijkse werking beleidsdomein 'Welzijn en opvang'
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
9.129.451
9.486.371
9.663.339
9.835.565
10.012.075
10.194.739
Ontvangsten
5.826.919
6.023.670
6.094.162
6.165.239
6.197.194
6.283.766
Saldo
-3.302.532
-3.462.701
-3.569.177
-3.670.326
-3.814.881
-3.910.973
Investeringen
Uitgaven
32.000
10.000
10.000
10.000
17.000
10.000
Ontvangsten
43.561
43.561
43.561
43.561
43.561
43.561
Saldo
11.561
33.561
33.561
33.561
26.561
33.561
Financiering
Actieplan: AP000018: Iedereen kan deelnemen
Ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft tot (zo goed mogelijke) deelname in de maatschappij
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
352.200
355.687
357.225
361.227
363.592
370.119
Ontvangsten
58.746
58.848
58.948
59.053
59.160
59.268
Saldo
-293.454
-296.839
-298.277
-302.174
-304.432
-310.851
Investeringen
Uitgaven
49.000
31.500
34.000
4.000
4.000
4.000
Saldo
-49.000
-31.500
-34.000
-4.000
-4.000
-4.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
66 / 102
Actie: AC000011: Gezonde gemeente
Het lokaal bestuur en de Raad voor Gezondheid en Welzijn werken samen acties uit in het kader van de
doelstelling ‘bevorderen geestelijke gezondheid’ en ‘verslavingspreventie’. Zij worden daarin ondersteund door
de intergemeentelijke preventiewerker in dienst van Gezondheidsmakers, waarvoor het lokaal bestuur een
bijdrage loonkost betaalt.
Wuustwezel is een hartveilige gemeente:
- De AED-toestellen tijdig vervangen zodra ze afgeschreven zijn door middel van het afsluiten van
onderhoudscontracten, de aankoop van nieuwe vervangende toestellen en bij gemotiveerde aanvraag plaatsing
bijkomend toestel;
- Organiseren van minstens 10 AED-opleidingen per jaar in samenwerking met het Rode Kruis, zodat minstens
10% van de inwoners weet hoe ze moeten reanimeren en hoe ze het AED-toestel moeten gebruiken;
- Verenigingen waarvan minstens 10% van het bestuur en de leden de opleiding regelmatig volgen, krijgen de
titel “hartvriendelijke vereniging”. We moedigen de verenigingen aan deze titel te behalen. Lezingen en
workshops in het kader van sensibilisering .
Zitbankenplan: iedereen kan laagdrempelig bewegen in de vorm van wandelingen in de gemeente, omdat op
regelmatige afstanden zitbanken geplaatst zijn. Doelgroepen zijn ouderen, mensen met een beperking en ouders
met kleine kinderen, In 2026 wordt er een bankenplan opgemaakt en daarna jaarlijks een aantal banken
bijgeplaatst.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
10.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Saldo
-10.500
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
Investeringen
Uitgaven
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Saldo
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
Financiering
Actie: AC000013: Verderzetting project digibanken ism SELAB met alle partners van
SELAB
Steeds meer wordt ingezet op digitalisering. Er blijft echter een groep van (kwetsbare) bewonders die niet
meekunnen.We zetten het lopende project (project einde 06/2026) verder met de 6 gemeenten van SELAB.
Momenteel is er nog geen zicht of de subsidies die we momenteel ontvangen (100%) verder worden gezet.
Van 01/01/2027 tot 31/12/2031
Actie: AC000030: Online ticketing programma
We willen het ticketingprogramma (Ticketgang) ook aanbieden aan organisatoren in onze gemeente, om zo het
lokale vrijetijdsleven te ondersteunen. We dragen hierbij de ontwikkelingskosten en begeleiden de
organisatoren bij het operationele luik.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
3.100
3.147
3.194
3.242
3.242
3.290
Saldo
-3.100
-3.147
-3.194
-3.242
-3.242
-3.290
Investeringen
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
67 / 102
Actie: AC000031: UiTPAS
RWe blijven de UiTPAS veder uitrollen om zo kansen te geven aan kansarmen (kortingen) en doelgerichte
vrijetijdscommunicatie te verwezenlijken.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
37.850
37.010
36.187
37.792
37.772
41.832
Ontvangsten
5.700
5.787
5.871
5.960
6.050
6.142
Saldo
-32.150
-31.223
-30.316
-31.832
-31.722
-35.690
Investeringen
Financiering
Actie: AC000094: Het lokaal bestuur werkt samen met andere organisaties voor betere
hulp- en dienstverlening.
Het lokaal bestuur werkt samen met andere organisaties om een betere hulp- en dienstverlening te realiseren
voor de Wuustwezelse inwoner. O.a. de werking van De Stek zit hierin vervat.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
68.750
69.650
70.564
71.491
72.432
73.387
Ontvangsten
3.046
3.061
3.077
3.093
3.110
3.126
Saldo
-65.704
-66.589
-67.487
-68.398
-69.322
-70.261
Investeringen
Financiering
Actie: AC000009: MS365 als strategische oplossing
De noodzaak dringt zich op om meer pro-actief in te zetten op digitalisering, samenwerking, beveiliging en
regelgeving. MS 365 lijkt hiertoe de gepaste oplossing te zijn.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Investeringen
Uitgaven
40.000
0
0
0
0
0
Saldo
-40.000
0
0
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
68 / 102
Actie: AC000095: Het lok.bestuur werkt samen met de lok.besturen v/d ELZ
Noorderkempen.
Het lokaal bestuur ondersteunt en participeert actief aan de verdere uitwerking van het zorgstrategisch plan
Noorderkempen. Het lokaal bestuur evalueert met de andere gemeenten/OCMW's de samenwerkingsverbanden
in de ELZ Noorderkempen. Ook het geïntegreerd breed onthaal (GBO) valt hieronder en wordt uitgebouwd met
de kernactoren van de 5 lokale besturen van de ELZ Noorderkempen: Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en
Wuustwezel. Er wordt een subsidie aangevraagd voor 2022-2025. Penhoudend bestuur is Wuustwezel. De
werking wordt gecoördineerd en uitgewerkt door een aan te werven procesbegeleider via een externe partner.
We willen de toegankelijkheid van de dienstverlening verhogen en onderbescherming tegen gaan. Meer
informatie is te vinden op de gemeentelijke website: https://www.wuustwezel.be/GBO.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Ontvangsten
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
Investeringen
Financiering
Actie: AC000096: Versterken identiteit Wuustwezel
We zorgen voor duidelijke communicatie in een eigentijdse huisstijl met kwaliteit en begrijpbare taal voorop. Dit
doen we o.a. door een restyling van het W-tje en logo's op onze gebouwen.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
92.000
93.380
94.781
96.202
97.645
99.110
Saldo
-92.000
-93.380
-94.781
-96.202
-97.645
-99.110
Investeringen
Uitgaven
0
22.500
0
0
0
0
Saldo
0
-22.500
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000097: Vernieuwing website
De website blijkt nog steeds een enorm belangrijke bron van informatie te zijn voor onze belanghebbenden. Het
is dan ook cruciaal dat deze website niet alleen correct, volledig en up to date is (eigenaarschap), maar ook dat
deze toegankelijk en eenvoudig in gebruik is
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
5.000
5.000
30.000
0
0
0
Saldo
-5.000
-5.000
-30.000
0
0
0
Financiering
Actieplan: AP000021: Een robuuste en duurzame infrastructuur opbouwen
Ontwikkelen van infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
69 / 102
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
1.843.000
1.820.000
1.885.000
1.890.000
1.955.000
1.955.000
Saldo
-1.843.000
-1.820.000
-1.885.000
-1.890.000
-1.955.000
-1.955.000
Investeringen
Uitgaven
1.045.000
675.000
705.000
676.500
650.000
225.000
Saldo
-1.045.000
-675.000
-705.000
-676.500
-650.000
-225.000
Financiering
Actie: AC000044: Hondenlosloopzones
Hondenlosloopzones worden ingericht. In Loenhout wordt een hondenlosloopweide aangelegd op het terrein
van Aquafin.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
25.000
0
0
0
0
0
Saldo
-25.000
0
0
0
0
0
Financiering
Actie: AC000051: Onderhoud wegen, bermen en aanhorigheden
Allerlei werken om de wegen, bermen , … veilig en proper te houden.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
1.690.000
1.670.000
1.735.000
1.740.000
1.805.000
1.805.000
Saldo
-1.690.000
-1.670.000
-1.735.000
-1.740.000
-1.805.000
-1.805.000
Investeringen
Financiering
Actie: AC000061: Herstellen van gemeentewegen
Herstellen van gemeentewegen incl. vervangen betonplaten, goten en grasdals
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
800.000
650.000
650.000
650.000
650.000
0
Saldo
-800.000
-650.000
-650.000
-650.000
-650.000
0
Financiering
Actie: AC000062: Herstellen voet- en fietspaden
Herstellen voet- en fietspaden
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Saldo
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
Investeringen
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
70 / 102
Actie: AC000076: Begraafplaatsen
Allerlei werken en uitrusting voor begraafplaatsen en bijhorende gebouwen: o.a. paadjes urnenveld Wuustwezel,
herleggen paadjes begraafplaats Gooreind, …
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
3.000
0
0
0
0
0
Saldo
-3.000
0
0
0
0
0
Investeringen
Uitgaven
0
15.000
0
0
0
25.000
Saldo
0
-15.000
0
0
0
-25.000
Financiering
Actie: AC000078: Gemeentehuis
Werken aan het gemeentehuis, waaronder renovaties van goten en dak, gordijnen, … Ook wordt bekeken om een
nieuw gemeentehuis te bouwen voor de administratie en onthaal van burgers.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
10.000
50.000
0
0
200.000
Saldo
0
-10.000
-50.000
0
0
-200.000
Financiering
Actie: AC000079: Magazijn
Werken aan het magazijn zijn nodig, waaronder dakrenovatie refter en uitleendienst, luchtverhitters, laadpalen,
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
200.000
0
5.000
6.500
0
0
Saldo
-200.000
0
-5.000
-6.500
0
0
Financiering
Actie: AC000089: Pastorie Loenhout
Renovatie van de oude pastorie in Loenhout
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
20.000
0
0
0
0
0
Saldo
-20.000
0
0
0
0
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
71 / 102
Actie: AC000091: LDC Wijkhuis Loenhout
Werken aan LDC Wijkhuis Loenhout, waaronder condensatieketel, …
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
0
0
0
20.000
0
0
Saldo
0
0
0
-20.000
0
0
Financiering
Actieplan: AP000022: Beperk ongelijkheid in en tussen landen
Verkleinen van de kloof tussen de rijksten en de armsten
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
32.450
32.950
33.450
33.950
34.450
34.950
Saldo
-32.450
-32.950
-33.450
-33.950
-34.450
-34.950
Investeringen
Financiering
Actie: AC000010: Ondersteuning ontwikkelingssamenwerking
Verderzetten van het groeipad door de toelage van de verenigingen van de mondiale raad te laten stijgen, het
optrekken van de noodhulp en de budgetten van de vierdepijlerprojecten op te trekken.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
32.450
32.950
33.450
33.950
34.450
34.950
Saldo
-32.450
-32.950
-33.450
-33.950
-34.450
-34.950
Investeringen
Financiering
Actieplan: AP000024: Bescherming van oceanen en zeeën
Bescherming van de kusten en de oceanen
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
75.000
96.000
98.000
103.000
85.000
106.000
Saldo
-75.000
-96.000
-98.000
-103.000
-85.000
-106.000
Investeringen
Uitgaven
100.000
0
100.000
0
100.000
0
Saldo
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
72 / 102
Actie: AC000045: Onderhoud grachten en herstellen kopmuren
Aan de grachten worden de kopmuren hersteld en waar nodig nog leuningen bijgeplaatst. Daarnaast worden de
grachten regelmatig geruimd.
Van 01/01/2026 tot 31/12/2031
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Exploitatie
Uitgaven
75.000
96.000
98.000
103.000
85.000
106.000
Saldo
-75.000
-96.000
-98.000
-103.000
-85.000
-106.000
Investeringen
Uitgaven
100.000
0
100.000
0
100.000
0
Saldo
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en
acties
2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421)
73 / 102
Overzicht van de toegestane subsidies
In onderstaande tabel worden de toegestane werkings- en investeringssubsidies per
jaar weergegeven. Hierin wordt ook aangeduid welke entiteit van het lokaal bestuur
(gemeente of OCMW) de subsidie toekent en wat de basis is: nominatief toegekend
door de raad, volgens een subsidiereglement of via een overeenkomst dat door een
besluit is goedgekeurd.
B
V
Omsc
hrijvin
g
beleid
sveld
Omschrijving
E
/
I
N
/
R
/
B
G
/
O
Subsidie
2026
Subsidie
2027
Subsidie
2028
Subsidie
2029
Subsidie
2030
Subsidie
2031
0
1
3
0
Admini
stratie
ve
dienst
verleni
ng
Toelage
Adreswijzigingen
E
R
G
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0
1
6
0
Hulp
aan
het
buitenl
and
Mondiale Raad
E
N
G
750,00
761,25
772,67
784,26
796,02
807,96
Oxfam
Wereldwinkel
E
B
G
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Mayors for Peace
E
B
G
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Gastvrij
Wuustwezel
E
N
G
900,00
925,00
950,00
975,00
1.000,00
1.025,00
Amnesty
International
E
N
G
900,00
925,00
950,00
975,00
1.000,00
1.025,00
Belgische Rode
Kruis
E
N
G
900,00
925,00
950,00
975,00
1.000,00
1.025,00
Broederlijk Delen
E
N
G
6.050,00
6.225,00
6.400,00
6.575,00
6.750,00
6.925,00
11.11.11.
E
N
G
8.500,00
8.750,00
9.000,00
9.250,00
9.500,00
9.750,00
Vierdepijlerproject
en
E
R
G
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Noodhulp
E
B
G
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
0
1
9
0
Overig
algem
een
bestuu
r
Tussenkomst in
aankoop gronden
Kempens
Landschap
I
B
G
0
3
0
0
Ophal
en van
huisho
udelijk
afval
Toelage Medische
Kosten Huisvuil
E
R
G
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Subsidies huisvuil
voor scholen en
sociale
instellingen
E
R
G
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
74 / 102
0
3
1
0
Behee
r van
regen-
en
afvalw
ater
Financiering
rioleringswerken
Hidroriofonds
I
B
G
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
3
9
0
Overig
e
milieu
besch
erming
Milieudienst Igean
E
B
G
1.767.967,9
4
1.794.487,4
6
1.821.404,7
7
1.848.725,8
4
1.876.456,7
3
1.904.603,5
8
Subsidies
aankoop
compostvaten en -
bakken
E
R
G
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Subsidies R.E.G.
E
R
G
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
Subsidie
buitengebruikstelli
ng stookolietanks
E
R
G
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subsidies
herbruikbare luiers
E
R
G
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Subsidie kleine
landschapselemen
ten
E
R
G
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
Subsidies
zwaluwnesten
E
R
G
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Poezennestje
Adma vzw
E
N
G
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Wilde dieren in
nood - VOC
Brasschaat-
Kapellen
E
N
G
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Canina
E
N
G
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0
4
0
0
Politie
dienst
en
Politiezone Grens
E
B
G
3.275.073,0
0
3.406.075,9
2
3.542.318,9
6
3.684.011,7
2
3.831.372,1
8
3.984.627,0
7
Politiezone Grens
I
B
G
103.671,00
105.744,42
107.859,30
110.016,49
112.216,82
114.461,16
0
4
1
0
Brand
weer
Brandweer Zone
Rand
E
B
G
877.262,00
930.535,00
975.721,00
1.005.017,0
0
1.029.100,0
0
1.052.934,0
0
Brandweer Zone
Rand
I
B
G
241.237,00
255.227,00
255.227,00
255.227,00
255.227,00
255.227,00
0
4
8
0
Bestu
urlijke
preven
tie
(incl.
GAS)
Igean Veiligheid
E
B
G
67.812,49
68.829,68
69.862,12
70.910,05
71.973,71
73.053,31
BIN's
E
R
G
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Ouders van
Verongelukte
Kinderen vzw
(SAVE-charter)
E
N
G
215,00
215,00
215,00
215,00
215,00
215,00
0
5
Hande
l en
Raad voor Lokale
Economie
E
N
G
750,00
761,25
772,67
784,26
796,02
807,96
75 / 102
0
0
midde
nstand
Activiteitensubsidi
e raad voor Lokale
Economie
E
B
G
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0
5
2
0
Toeris
me -
Ontha
al en
promo
tie
Toerisme
Wuustwezel
E
N
G
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
Toerisme
Provincie
Antwerpen en
Intergem.
Samenwerking
E
B
G
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0
5
3
0
Land-,
tuin- &
bosbo
uw
Plattelands
Educatief Centrum
vzw
E
B
G
1.720,00
1.720,00
1.720,00
1.720,00
1.720,00
1.720,00
Veeprijskamp
(Veebond Vrv)
E
N
G
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agro
Beheersgroep
Waterconservering
sproject
E
N
G
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
Subsidie stuwtjes
via Agro
Beheersgroep
Waterconservering
sproject
E
R
G
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
0
6
0
0
Ruimt
elijke
planni
ng
Igean
dienstverlening -
zelfstandige
groepering
E
B
G
85.562,37
86.845,81
88.148,49
89.470,72
90.812,78
92.174,97
0
6
8
0
Groen
e
ruimte
Kempens
Landschap
(landschapsdokter
s)
E
B
G
22.000,00
22.500,00
23.000,00
23.500,00
24.000,00
24.500,00
Kempens
Landschap (pacht
en onderhoud
gronden Beersgat)
E
B
G
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Kempens
Landschap
(inrichtingswerken
Beersgat)
E
B
G
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
Kempens
Landschap
(inrichtings- en
beheerwerken
Franciscanessen)
E
B
G
10.000,00
10.000,00
10.000,00
76 / 102
Bijdrage voor
werking Kempens
Landschap
E
B
G
5.000,00
5.075,00
5.151,13
5.228,39
5.306,82
5.386,42
Bijdrage voor
werking Regionaal
Landschap
E
B
G
10.500,00
10.657,50
10.418,00
10.574,27
10.418,00
10.574,27
0
7
0
5
Geme
ensch
apsce
ntrum
Cultuurraad
E
N
G
750,00
761,25
772,67
784,26
796,02
807,96
Activiteitensubsidi
e cultuurraad
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Curieus vzw
E
N
G
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
RGO Gooreind
E
N
G
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
RGO Wuustwezel
E
N
G
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
Toelage Lokaal
Cultuurbeleid
E
R
G
53.805,00
54.881,10
55.978,72
57.098,30
58.240,26
59.405,07
Eigen
tussenkomst Uit-
pas kansentarief
E
B
G
2.200,00
2.233,00
2.266,50
2.300,49
2.335,00
2.370,02
projectvereniging
BisCuit
E
B
G
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Tussenkomst
loon- en
werkingskosten
regio-coördinator
Uit-pas
E
B
G
7.000,00
7.350,00
7.717,50
8.103,38
8.508,54
8.933,97
0
7
1
0
Feeste
n en
plechti
ghede
n
Bloemencorso
E
N
G
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Lichtstoet
E
N
G
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Gooreind Kerst
E
N
G
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Wezel op de foto
E
N
G
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Tussenkomst in
bewakingsfirma's
op fuiven
E
R
G
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Buurtfeesten
E
R
G
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0
7
2
9
Overig
beleid
inzake
het
erfgoe
d
Heemkundige
Kring Wesalia II
E
N
G
2.650,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
Vriendenkring Der
Politieke
Gevangenen
E
N
G
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
Stichting
Auschwitz
E
N
G
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
België-Canada
vzw
E
N
G
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
77 / 102
Erfgoedraad
E
N
G
750,00
761,25
772,67
784,26
796,02
807,96
Regionaal
Landschap De
Voorkempen -
erfgoedbeheerspla
n
E
B
G
3.250,00
3.250,00
PDPO-project
houtig erfgoed
E
B
G
Erfgoedcel
E
B
G
4.500,00
4.567,50
4.636,01
4.705,55
4.776,14
4.847,78
Intergemeentelijke
Onroerende
ErfgoedDienst
(IOED)
E
B
G
5.500,00
5.582,50
5.666,24
5.751,23
5.837,50
5.925,06
0
7
4
0
Sport
Sportraad
E
N
G
750,00
761,25
772,67
784,26
796,02
807,96
Toelage
zwembadgebruik
E
R
G
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Eigen
tussenkomst Uit-
pas kansentarief
E
B
G
900,00
914,00
927,00
941,00
955,00
970,00
Cyclocross
Loenhout
E
N
G
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Sterke Peer
triathlon
E
N
G
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
AMC
E
N
G
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
TC Molenheide
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Toelage
sportverenigingen
E
R
G
55.335,00
56.441,70
57.570,53
58.721,94
59.896,38
61.094,31
Toelage
sportwedstrijden
E
R
G
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0
7
5
0
Jeugd
Jeugdraad
E
N
G
750,00
761,25
772,67
784,26
796,02
807,96
Activiteitensubsidi
e jeugdraad
E
B
G
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
Toelage
kadervorming
E
R
G
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Eigen
tussenkomst Uit-
pas kansentarief
E
R
G
1.200,00
1.218,00
1.236,00
1.255,00
1.274,00
1.293,00
Scouts Gooreind
I
N
G
Speelpleinwerking
E
B
G
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Projectsubsidies
Jeugdcultuur
E
R
G
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
78 / 102
Toelage
jeugdverenigingen
E
R
G
30.600,00
31.212,00
31.836,24
32.472,96
33.122,42
33.784,87
Toelage
jeugdhuizen
E
R
G
8.160,00
8.323,20
8.489,66
8.659,46
8.832,65
9.009,30
Toelage
investeringen
jeugdinfrastructuur
E
R
G
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
0
7
9
0
Eredie
nsten
Religiosoft
Kerkfabriek
Loenhout
E
B
G
395,00
395,00
395,00
395,00
395,00
395,00
Religiosoft
Kerkfabriek
Gooreind
E
B
G
395,00
395,00
395,00
395,00
395,00
395,00
Religiosoft
Kerkfabriek
Wuustwezel
E
B
G
395,00
395,00
395,00
395,00
395,00
395,00
Brandverzekering
toren Kerkfabriek
Loenhout
E
B
G
500,00
507,50
515,11
522,84
530,68
538,64
Brandverzekering
toren Kerkfabriek
Gooreind
E
B
G
800,00
812,00
824,18
836,54
849,09
861,83
Brandverzekering
toren Kerkfabriek
Wuustwezel
E
B
G
615,00
624,23
633,59
643,09
652,74
662,53
Exploitatietoelage
budget
Kerkfabriek
Loenhout
E
B
G
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kerkfabriek O.L.V.
Ten Hemel
Opgenomen
Wuustwezel
I
B
G
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kerkfabriek Sint-
Petrus en Paulus
Loenhout
I
B
G
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kerkfabriek Sint-
Jozef Gooreind
I
B
G
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
8
2
0
Deeltij
ds
kunsto
nderwi
js
Eigen
tussenkomst Uit-
pas kansentarief
E
R
G
900,00
914,00
927,00
941,00
955,00
970,00
0
8
6
9
Onder
steune
nde
dienst
Werkingskosten
van de
Scholengemeensc
hap
E
N
G
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
79 / 102
en
voor
onder
wijs
Onderzoek
spraakproblemen
(flankerend
onderwijsbeleid)
E
R
G
2.500,00
2.537,50
2.575,56
2.614,20
2.653,41
2.693,21
Sint-Niklaasfeest
(flankerend
onderwijsbeleid)
E
R
G
4.500,00
4.567,50
4.636,01
4.705,55
4.776,14
4.847,78
Schoolzwemmen
(flankerend
onderwijsbeleid)
E
R
G
25.000,00
25.375,00
25.755,63
26.141,96
26.534,09
26.932,10
0
9
0
0
Social
e
bijstan
d
VELT (project
samentuinen)
E
N
O
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0
9
0
9
Overig
e
verrich
tingen
inzake
sociaa
l
beleid
Revalidatiecentru
m Nieuwmoerse
Steenweg
E
N
G
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Coda
E
N
G
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
De Schelp vzw
E
N
G
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
Toelage
werkverschaffing
E
R
G
8.250,00
8.250,00
8.250,00
8.250,00
8.250,00
8.250,00
Goed doel na
eindejaarsinzamel
actie personeel
E
B
G
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
Doorstorting
werkingssubsidie
aanvullende lokale
diensteneconomie
- LDE-
ondernemingen
E
B
G
Selab
E
B
G
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Geboortepremies
E
R
G
17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
Vervoer naar
beschermde
werkplaatsen
E
R
G
15.600,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
Sociaal-medische
en -pedagogische
toelage
E
R
G
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
tussenkomst
kansentarief Uit-
pas
E
B
O
10.000,00
10.150,00
10.302,25
10.456,78
10.613,64
10.772,84
80 / 102
Eerstelijnszorg
Noorderkempen
(tussenkomst gele
doos)
E
B
O
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
gezinscoach via
ELZ
E
B
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kruispunt
E
B
O
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Dementiecafé
E
B
O
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Sociale kruidenier
E
B
O
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Toelage
mantelzorg
E
R
O
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0
9
4
3
Gezin
shulp
Toelage
loonkosten
mensen met
beperking bij
Wuustwezelse
bedrijven
E
R
G
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
9
4
5
Kinder
opvan
g
Werkingskost Ibo
E
B
G
530.000,00
899.000,00
917.100,00
935.562,00
954.393,24
973.601,10
Eerstelijnszone
Noorderkempen
regionale
begeleider
kinderopvang
E
B
G
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
subsidies
toegankelijke
kinderopvang
E
R
G
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
subsidies
infrastructuur
nieuwe
kinderopvanglocati
es
E
R
G
62.225,00
62.225,00
62.225,00
Dienst
Onthaalgezinnen
Centrum
E
N
G
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0
9
5
1
Dienst
encent
ra
Eigen
tussenkomst Uit-
pas kansentarief
E
R
O
1.300,00
1.320,00
1.339,00
1.359,00
1.359,00
1.380,00
0
9
5
3
Woon-
en
zorgce
ntra
WoonZorg
Wuustwezel vzw
E
B
O
300.000,00
230.000,00
234.600,00
239.292,00
244.077,84
248.959,40
0
9
5
9
Overig
e
verrich
tingen
betreff
ende
Ouderen-
Adviesraad
E
N
G
750,00
761,25
772,67
784,26
796,02
807,96
Toelagen
ouderenvereniging
en
E
R
G
5.000,00
5.100,00
5.202,00
5.306,00
5.412,00
5.520,00
81 / 102
ouder
en
Tussenkomst
oproepsysteem
bejaarden
E
R
G
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
0
9
8
9
Overig
e
dienst
verleni
ng
inzake
volksg
ezond
heid
Raad voor Welzijn
en Gezondheid
E
N
G
750,00
761,25
772,67
784,26
796,02
807,96
Toelage
gezondheids- en
welzijnsverenging
en
E
R
G
12.500,00
12.750,00
13.005,00
13.265,10
13.530,40
13.801,01
Wiegwijs
(voorheen Kind en
Preventie)
E
B
G
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Rode Kruis
Wuustwezel
E
N
G
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Verklaringen:
E/I: Exploitatie-/Investeringssubsidie
N/R/B:Nominatieve subsidie/Subsidiereglement/Subsidie uit besluit of overeenkomst
G/O: Gemeente/OCMW
82 / 102
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
2026-2031
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735) Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos Financieel directeur: Sven Symens
Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsdomein: 01 Individu en samenleving
BV0100 Politieke organen
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsdomein: 02 Doorstroming en vestiging
BV0200 Wegen
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0390 Overige milieubescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0990 Begraafplaatsen
Beleidsdomein: 03 Cultuur en vrije tijd
BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0790 Erediensten
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 83 / 102
Beleidsdomein: 04 Welzijn
BV0900 Sociale bijstand
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezinshulp
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0948 Poetsdienst
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 84 / 102
Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per
beleidsveld
2026-2031
Journaalvolgnummers: 9168
Gemeente Wuustwezel (0207.537.735) Ocmw Wuustwezel (0212.185.421)
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel
Algemeen directeur: Luc Loos Financieel directeur: Sven Symens
Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Ontvangst 9.292.352 9.524.159 10.004.030 10.414.381 10.843.900 11.267.471
Saldo 9.292.352 9.524.159 10.004.030 10.414.381 10.843.900 11.267.471
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 87.210 89.525 92.094 94.611 94.296 96.201
Ontvangst 17.547.942 18.028.859 18.618.359 19.194.211 19.427.156 19.889.705
Saldo 17.460.732 17.939.334 18.526.265 19.099.600 19.332.860 19.793.504
Investering
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 85 / 102
Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 89.440 90.782 92.143 93.525 94.928 96.352
Ontvangst 314.150 318.862 323.645 328.500 333.427 338.429
Saldo 224.710 228.081 231.502 234.974 238.499 242.076
Investering
Financiering
Ontvangst 3.735.860 0 0 0 0 0
Saldo 3.735.860 0 0 0 0 0
Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 232.668 302.335 362.261 339.922 327.904 305.545
Ontvangst 200 200 200 200 200 200
Saldo -232.468 -302.135 -362.061 -339.722 -327.704 -305.345
Investering
Financiering
Uitgave 871.614 933.285 1.023.723 1.024.675 1.045.550 1.041.101
Ontvangst 270.000 2.310.000 2.310.000 310.000 310.000 310.000
Saldo -601.614 1.376.715 1.286.277 -714.675 -735.550 -731.101
Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 12.582 12.771 12.962 13.157 13.354 13.554
Ontvangst 95.000 96.425 97.871 99.339 100.830 102.342
Saldo 82.418 83.654 84.909 86.183 87.475 88.788
Investering
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 86 / 102
Beleidsveld: BV0100: Politieke organen
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 978.622 1.063.514 1.008.053 1.072.215 1.092.662 1.069.417
Ontvangst 35.600 36.134 36.676 37.226 37.785 38.351
Saldo -943.022 -1.027.380 -971.377 -1.034.989 -1.054.877 -1.031.066
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 374.266 379.604 385.021 390.520 396.101 401.766
Ontvangst 54.000 54.810 55.632 56.467 57.314 58.173
Saldo -320.266 -324.794 -329.389 -334.053 -338.788 -343.593
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 127.811 36.523 37.053 37.584 38.115 38.647
Ontvangst 70.900 0 0 0 0 0
Saldo -56.911 -36.523 -37.053 -37.584 -38.115 -38.647
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 5.077.867 5.426.259 5.753.015 6.093.258 6.486.985 6.912.776
Ontvangst 329.200 333.883 338.636 343.461 348.358 353.328
Saldo -4.748.667 -5.092.376 -5.414.379 -5.749.797 -6.138.627 -6.559.448
Investering
Uitgave 1.123.000 779.500 226.023 147.568 149.136 350.728
Saldo -1.123.000 -779.500 -226.023 -147.568 -149.136 -350.728
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 87 / 102
Beleidsveld: BV0200: Wegen
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 1.919.968 1.901.168 1.967.385 1.973.621 2.039.875 2.041.148
Ontvangst 63.500 64.453 65.419 66.401 67.397 68.408
Saldo -1.856.468 -1.836.715 -1.901.966 -1.907.220 -1.972.479 -1.972.741
Investering
Uitgave 3.773.650 1.767.500 1.595.000 1.361.000 823.250 70.000
Saldo -3.773.650 -1.767.500 -1.595.000 -1.361.000 -823.250 -70.000
Financiering
Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 4.245.746 4.331.305 4.411.847 4.499.999 4.581.652 4.670.096
Ontvangst 268.700 272.731 276.821 280.974 285.188 289.466
Saldo -3.977.046 -4.058.575 -4.135.025 -4.219.025 -4.296.464 -4.380.630
Investering
Uitgave 481.500 227.500 330.000 171.500 115.000 115.000
Saldo -481.500 -227.500 -330.000 -171.500 -115.000 -115.000
Financiering
Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 41.735 42.196 42.664 43.139 43.621 44.110
Ontvangst 1.091.500 1.107.235 1.123.206 1.139.417 1.155.870 1.172.571
Saldo 1.049.765 1.065.039 1.080.542 1.096.278 1.112.249 1.128.461
Investering
Uitgave 20.000 0 0 0 0 0
Saldo -20.000 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 88 / 102
Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 75.600 96.609 98.618 103.627 85.637 106.646
Saldo -75.600 -96.609 -98.618 -103.627 -85.637 -106.646
Investering
Uitgave 415.700 135.000 100.000 0 100.000 0
Saldo -415.700 -135.000 -100.000 0 -100.000 0
Financiering
Ontvangst 362.872 177.172 47.172 47.172 47.172 47.172
Saldo 362.872 177.172 47.172 47.172 47.172 47.172
Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 2.128.266 2.058.696 2.090.027 2.121.844 2.154.154 2.186.965
Ontvangst 36.660 7.297 7.395 7.495 7.596 7.698
Saldo -2.091.606 -2.051.399 -2.082.632 -2.114.350 -2.146.559 -2.179.267
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0400: Politiediensten
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 3.275.073 3.406.076 3.542.319 3.684.012 3.831.372 3.984.627
Saldo -3.275.073 -3.406.076 -3.542.319 -3.684.012 -3.831.372 -3.984.627
Investering
Uitgave 103.671 105.744 107.859 110.016 112.217 114.461
Saldo -103.671 -105.744 -107.859 -110.016 -112.217 -114.461
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 89 / 102
Beleidsveld: BV0410: Brandweer
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 881.721 934.365 979.608 1.008.962 1.033.105 1.056.999
Ontvangst 56.850 57.703 58.568 59.447 60.339 61.244
Saldo -824.871 -876.662 -921.040 -949.516 -972.766 -995.755
Investering
Uitgave 241.237 274.227 2.255.227 255.227 255.227 255.227
Saldo -241.237 -274.227 -2.255.227 -255.227 -255.227 -255.227
Financiering
Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 95.649 97.072 98.519 99.982 101.471 102.982
Ontvangst 23.700 24.056 24.416 24.783 25.154 25.532
Saldo -71.949 -73.016 -74.102 -75.199 -76.317 -77.451
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 41.004 31.549 41.095 31.641 41.188 31.736
Ontvangst 7.350 7.460 7.572 7.686 7.801 7.918
Saldo -33.654 -24.089 -33.523 -23.955 -33.387 -23.818
Investering
Uitgave 20.000 0 0 0 0 0
Saldo -20.000 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 90 / 102
Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 62.792 63.225 64.262 65.319 66.396 67.494
Ontvangst 200 203 206 209 212 215
Saldo -62.592 -63.022 -64.056 -65.110 -66.184 -67.279
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 3.000 3.025 3.025 3.025 3.025 3.025
Ontvangst 5.000 5.075 5.151 5.228 5.307 5.386
Saldo 2.000 2.050 2.126 2.203 2.282 2.361
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 793.990 804.804 819.863 835.212 850.857 866.804
Ontvangst 100.200 101.313 102.443 103.589 104.753 105.934
Saldo -693.790 -703.491 -717.420 -731.623 -746.104 -760.870
Investering
Uitgave 155.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Saldo -155.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Financiering
Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Ontvangst 222.500 225.838 229.225 232.663 236.153 239.696
Saldo 222.500 225.838 229.225 232.663 236.153 239.696
Investering
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 91 / 102
Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Ontvangst 236.086 236.086 236.086 257.056 259.386 259.386
Saldo 236.086 236.086 236.086 257.056 259.386 259.386
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Ontvangst 56.997 56.997 56.997 61.788 62.320 62.320
Saldo 56.997 56.997 56.997 61.788 62.320 62.320
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 147.000 137.200 127.400 129.311 131.251 133.219
Ontvangst 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 30.000
Saldo -137.000 -127.200 -107.400 -109.311 -111.251 -103.219
Investering
Uitgave 260.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Ontvangst 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Saldo -180.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000
Financiering
Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 159.155 149.957 150.365 126.170 126.665 117.475
Saldo -159.155 -149.957 -150.365 -126.170 -126.665 -117.475
Investering
Uitgave 35.000 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Saldo -35.000 -60.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 92 / 102
Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 490 497 505 512 520 528
Ontvangst 0 0 0 0 140.875 33.918
Saldo -490 -497 -505 -512 140.354 33.390
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 514.782 539.662 549.709 559.949 570.344 581.011
Ontvangst 11.100 11.267 11.436 11.607 11.781 11.958
Saldo -503.682 -528.396 -538.273 -548.342 -558.563 -569.053
Investering
Uitgave 21.000 12.265 16.030 1.046 1.061 1.077
Saldo -21.000 -12.265 -16.030 -1.046 -1.061 -1.077
Financiering
Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 836.202 849.933 854.725 880.218 886.366 914.871
Ontvangst 68.250 69.474 70.312 71.567 72.438 73.725
Saldo -767.952 -780.459 -784.413 -808.650 -813.928 -841.146
Investering
Uitgave 112.000 42.500 100.000 77.000 235.000 215.000
Saldo -112.000 -42.500 -100.000 -77.000 -235.000 -215.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 93 / 102
Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 57.458 57.856 58.261 58.671 59.088 59.511
Ontvangst 500 508 515 523 531 539
Saldo -56.958 -57.349 -57.746 -58.148 -58.557 -58.972
Investering
Uitgave 6.000 29.500 6.000 6.000 6.000 6.000
Saldo -6.000 -29.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Financiering
Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 28.265 28.515 25.518 25.776 26.038 26.304
Ontvangst 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725
Saldo -25.540 -25.790 -22.793 -23.051 -23.313 -23.579
Investering
Uitgave 34.000 4.000 10.000 0 0 0
Saldo -34.000 -4.000 -10.000 0 0 0
Financiering
Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 772.875 782.260 810.686 804.355 818.267 831.431
Ontvangst 175.020 183.684 185.617 187.631 189.667 191.723
Saldo -597.855 -598.576 -625.069 -616.723 -628.600 -639.708
Investering
Uitgave 970.000 553.750 72.500 212.500 72.500 7.500
Saldo -970.000 -553.750 -72.500 -212.500 -72.500 -7.500
Financiering
Ontvangst 16.568 17.088 14.568 15.062 15.572 16.100
Saldo 16.568 17.088 14.568 15.062 15.572 16.100
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 94 / 102
Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 292.203 259.881 254.859 258.283 261.857 265.529
Ontvangst 26.697 26.994 27.295 27.603 27.916 28.271
Saldo -265.506 -232.888 -227.563 -230.680 -233.941 -237.258
Investering
Uitgave 135.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Saldo -135.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Financiering
Ontvangst 12.516 12.347 12.175 11.999 9.942 9.722
Saldo 12.516 12.347 12.175 11.999 9.942 9.722
Beleidsveld: BV0790: Erediensten
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 14.056 12.956 13.133 13.312 13.494 13.678
Saldo -14.056 -12.956 -13.133 -13.312 -13.494 -13.678
Investering
Uitgave 117.500 5.000 0 0 0 0
Saldo -117.500 -5.000 0 0 0 0
Financiering
Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 3.874.846 3.929.207 4.003.918 4.080.065 4.157.676 4.236.779
Ontvangst 3.483.696 3.548.452 3.614.429 3.681.650 3.750.140 3.819.922
Saldo -391.149 -380.755 -389.489 -398.415 -407.536 -416.857
Investering
Uitgave 2.272.500 5.031.500 134.000 24.000 24.000 24.000
Ontvangst 1.300.000 3.000.000 0 0 0 0
Saldo -972.500 -2.031.500 -134.000 -24.000 -24.000 -24.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 95 / 102
Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 1.284.111 1.308.221 1.333.449 1.359.168 1.385.386 1.412.116
Ontvangst 1.218.375 1.233.503 1.254.836 1.276.530 1.298.592 1.321.029
Saldo -65.736 -74.718 -78.613 -82.638 -86.794 -91.086
Investering
Uitgave 48.850 43.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Saldo -48.850 -43.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Financiering
Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 110.254 111.527 113.400 115.307 117.246 119.220
Ontvangst 26.625 27.024 27.430 27.841 28.259 28.683
Saldo -83.629 -84.503 -85.971 -87.465 -88.987 -90.537
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 3.863.128 3.862.852 3.935.712 4.004.209 4.079.751 4.156.758
Ontvangst 2.368.850 2.279.667 2.294.662 2.322.633 2.310.237 2.351.643
Saldo -1.494.278 -1.583.185 -1.641.050 -1.681.577 -1.769.515 -1.805.114
Investering
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 96 / 102
Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 141.426 143.555 146.193 148.881 151.620 154.411
Ontvangst 110.000 111.650 113.325 115.025 116.750 118.501
Saldo -31.426 -31.905 -32.868 -33.856 -34.870 -35.909
Investering
Uitgave 0 0 0 0 7.000 0
Saldo 0 0 0 0 -7.000 0
Financiering
Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 571.158 574.249 579.224 584.291 589.452 594.707
Ontvangst 98.497 98.530 98.565 98.599 98.635 98.670
Saldo -472.660 -475.718 -480.660 -485.692 -490.817 -496.037
Investering
Uitgave 0 0 0 100.000 50.000 50.000
Saldo 0 0 0 -100.000 -50.000 -50.000
Financiering
Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 115.688 117.423 119.185 120.972 122.787 124.629
Ontvangst 63.000 63.945 64.904 65.878 66.866 67.869
Saldo -52.688 -53.478 -54.281 -55.095 -55.921 -56.760
Investering
Uitgave 7.000 0 0 0 0 0
Saldo -7.000 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 97 / 102
Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 1.012.986 1.026.097 1.046.086 1.068.182 1.087.249 1.108.438
Ontvangst 772.500 784.088 795.849 807.787 819.903 832.202
Saldo -240.486 -242.009 -250.237 -260.396 -267.345 -276.236
Investering
Uitgave 5.000 0 0 0 0 0
Saldo -5.000 0 0 0 0 0
Financiering
Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 658.472 969.562 1.050.528 1.007.416 1.089.133 1.046.785
Ontvangst 507.535 560.408 568.814 577.346 586.007 594.797
Saldo -150.937 -409.154 -481.714 -430.069 -503.126 -451.988
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 105.000 106.575 108.174 109.796 111.443 113.115
Ontvangst 105.000 106.575 108.174 109.796 111.443 113.115
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 290.911 294.000 299.771 306.539 311.659 317.779
Ontvangst 169.000 171.535 174.108 176.720 179.370 182.061
Saldo -121.911 -122.465 -125.663 -129.819 -132.288 -135.718
Investering
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 98 / 102
Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 660.416 668.680 680.940 693.429 706.099 719.060
Ontvangst 340.900 346.014 351.204 356.472 361.819 367.246
Saldo -319.516 -322.667 -329.736 -336.957 -344.281 -351.814
Investering
Uitgave 20.000 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000
Ontvangst 43.561 43.561 43.561 43.561 43.561 43.561
Saldo 23.561 33.561 33.561 13.561 33.561 33.561
Financiering
Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 135.614 137.584 139.932 137.321 135.124 132.959
Ontvangst 188.450 191.277 194.146 183.836 173.969 164.103
Saldo 52.836 53.693 54.214 46.515 38.844 31.144
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 1.805.154 1.759.854 1.794.813 1.830.467 1.866.831 1.903.918
Ontvangst 1.355.000 1.375.325 1.395.955 1.416.894 1.438.148 1.459.720
Saldo -450.154 -384.529 -398.858 -413.573 -428.683 -444.198
Investering
Financiering
Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 19.650 19.761 19.875 19.990 20.108 20.228
Saldo -19.650 -19.761 -19.875 -19.990 -20.108 -20.228
Investering
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 99 / 102
Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 32.674 34.965 35.261 35.563 35.871 36.184
Saldo -32.674 -34.965 -35.261 -35.563 -35.871 -36.184
Investering
Uitgave 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Saldo -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Financiering
Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Exploitatie
Uitgave 19.836 9.629 9.773 9.920 10.069 10.220
Ontvangst 47.900 47.944 47.988 48.032 48.078 48.124
Saldo 28.064 38.315 38.215 38.113 38.009 37.905
Investering
Uitgave 10.000 25.000 10.000 10.000 10.000 35.000
Saldo -10.000 -25.000 -10.000 -10.000 -10.000 -35.000
Financiering
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 2026-2031
Gemeente Wuustwezel en Ocmw Wuustwezel (0207.537.735 / 0212.185.421) 100 / 102
Overzicht van de opbrengsten per belasting en
retributie
In dit overzicht worden de jaarlijkse opbrengsten per soort belasting en per soort
retributie die het lokaal bestuur heft weergegeven:
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Belastingen
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
7.683.022,
00
7.923.370,
00
8.246.776,
00
8.533.062,
00
8.819.654,
00
9.083.787,
00
Aanvullende belasting op de
personenbelasting
8.721.001,
20
8.952.466,
61
9.209.445,
19
9.491.116,
42
9.429.646,
74
9.620.084,
50
Motorrijtuigen
396.169,00
404.477,00
412.786,00
419.862,00
426.853,00
433.987,00
Aanvragen omgevingsvergunningen
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Begraving / bijzetting / verstrooiing
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Sluikstorten
3.000,00
3.045,00
3.090,68
3.137,04
3.184,09
3.231,85
Drijfkracht
335.000,00
335.000,00
335.000,00
335.000,00
335.000,00
335.000,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Kamers
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Inname openbaar domein
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Bouwen
50.000,00
50.750,00
51.511,25
52.283,92
53.068,18
53.864,20
Leegstaande woningen en gebouwen
66.000,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00
Ongeschikte en onbewoonbare woningen en
gebouwen
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Verwaarloosde gebouwen, woningen en
terreinen
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Tweede verblijven
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
Retributies
Afgifte
identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ui
ttreksels
50.000,00
50.750,00
51.511,25
52.283,91
53.068,18
53.864,20
Vastgoedinformatie
67.500,00
68.512,50
69.540,19
70.583,29
71.642,04
72.716,67
Opbrengsten van diftar/huisvuilophaling
1.040.000,
00
1.055.600,
00
1.071.434,
00
1.087.505,
51
1.103.818,
09
1.120.375,
36
Opbrengsten uit huisvuilzakken en andere
recipiënten
42.500,00
42.500,00
42.500,00
42.500,00
42.500,00
42.500,00
Opbrengsten uit afvalverwerking- en ophaling
10.000,00
10.150,00
10.302,25
10.456,78
10.613,64
10.772,84
Opbrengsten uit verhuur gemeentelijke/ocmw
infrastructuur
128.800,00
110.432,00
112.088,50
113.769,82
115.476,34
117.208,50
Opbrengsten evenementen en organisaties
80.696,00
82.106,75
83.133,25
84.580,76
85.647,51
87.132,79
Opbrengsten vorming en info
7.700,00
7.815,50
7.932,74
8.051,73
8.172,50
8.295,09
Opbrengsten uit verhuur gemeentelijke/ocmw
infrastructuur
121.300,00
123.119,50
124.966,29
126.840,79
128.743,40
130.674,54
Opbrengsten uit concessies van
begraafplaatsen
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Opbrengsten uit ter beschikking stellen van
openbaar domein
4.000,00
4.060,00
4.120,90
4.182,71
4.245,45
4.309,14
Verkoop van goederen
9.000,00
9.135,50
9.271,92
9.411,27
9.552,59
9.695,91
Opbrengsten voor adminstratieve prestaties en
leveren van administratieve stukken
6.650,00
6.749,75
6.851,00
6.953,76
7.058,06
7.163,94
Opbrengsten thuiszorg
380.000,00
385.700,00
391.485,50
384.135,68
377.272,71
370.456,80
Opbrengsten uit verbruik en
terbeschikkingstelling nutsvoorzieningen
3.500,00
3.552,50
3.605,79
3.659,87
3.714,77
3.770,49
Opbrengsten uit werken aan
nutsvoorzieningen
44.909,82
44.909,82
44.909,82
44.909,82
44.909,82
44.909,82
101 / 102
Opbrengsten uit kinderopvang
4.500,00
4.567,50
4.636,01
4.705,55
4.776,14
4.847,78
Opbrengsten uit prestaties en
terbeschikkingstellingen bibliotheek
9.500,00
9.642,50
9.787,14
9.933,94
10.082,95
10.234,20
Opbrengsten voor prestaties en
terbeschikkingstellingen academie
43.600,00
44.254,00
44.917,82
45.591,57
46.275,44
46.969,59
Opbrengsten uit ter beschikking stellen van
materialen voor evenementen en organisaties
500,00
507,50
515,11
522,84
530,68
538,64
Opbrengsten maaltijden
169.500,00
172.042,50
174.623,15
177.242,49
179.901,12
182.599,64
Opbrengsten cafetaria
46.000,00
46.690,00
47.390,35
48.101,20
48.822,73
49.555,07
Tussenkomsten van ouders in
schoolactiviteiten
178.600,00
181.279,00
183.998,20
186.758,16
189.559,52
192.402,93
Extra aandachtspunten:
De tarieven van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de
aanvullende personenbelasting blijven de gehele periode 2020-2027 op
hetzelfde niveau, zijn de resp. 740 opc. en 7%.
Vanaf 2026 is er 1 nieuwe belastingreglement:
o Belasting op inname openbaar domein
Vanaf 2026 is er geen retributie meer voor de uitleenmaterialen.
In het 1ste jaar van de legislatuur worden de belasting- en
retributiereglementen voorgelegd aan de gemeenteraad om goed te keuren tot
eind 2031. De belastingtarieven worden geïndexeerd of aangepast na een
analyse van de tarieven in de regio, om daarna dat tarief tijdens de legislatuur
stabiel te houden. De retributies indexeren jaarlijks indien mogelijk.
102 / 102